GMP认证检查要点总结材料
实用标准文案 检查要点 1:组织机构图(组织机构图来源于文件,不能只下个 红头文。一切都要有文件支持) 检查要点 2: 质量部是否独立设置、 是否参与所有质量活动及审核 GMP 文件 检查要点 3: 关键人员的职责是否清晰完整, 招聘时也要有文件支持。 如:资历、经验、技能等方面都要有文件作出规定。 检查要点 4:企业负责人与实际负责人的关系,是否有授权。 检查要点 5:培训管理部门的职责、年度培训计划、培训计划、培训 方案、相关记录、培训考核、培训跟踪等。每个企业都存在人员培训 不到位的情况, 人员可以有培训不到位的现象出现但是有关培训的一 整套文件不能有问题。 检查要点 6:卫生人员更衣程序、健康体检、参观人员管理、 工衣工服工鞋是否有编号、服装的清洁应有记录(先风险评估后作出 的规定) 三、厂房与设施 检查要点 1:厂房、公用设施、固定 。(图纸) 检查要点 2:生产区、仓储区、质量控制区布局图 检查要点 3:厂房设施清洁维护规程 检查要点 5:温度湿度控制情况(库房温度湿度需要验证) 检查要点 6:防虫、防鼠硬件措施及管理文件、记录 检查要点 7:人员进入生产、贮存、和质量控制区的情况,(控制无 关人员随便出入) 文档 实用标准文案 检查要点 8:物流路线(从库房到车间,特别注意在运输过程中的管 理措施) 四、生产区 检查要点 1:生产工艺流程图、洁净区送风、回风、排风布局图 (根据药品生产过程的风险评估来确定净化级别以及温度湿度压差 等要求) 检查要点 2:环境检测报告 检查要点 3:产尘操作间、原辅料称量室的设计、防止污染和交叉污 染的措施 检查要点 4:储存功能间是否能够满足物料在车间的暂存和流转。 五、仓储区 检查要点 1:库房布局图 (有特殊贮藏要求的物料如何存放)区域 划分是否合理 检查要点 2:物料接收、发放、发运区域的设置 检查要点 3:不合格物料、召回药品是否隔离存放(物理隔离建设单 独的不合格库或用不锈钢建设围栏、拉线或划分区域不接受) 检查要点 4:物料储存是否能满足物料贮存条件 检查要点 5:来料如何请验、如何取样(取样车专家有意见,如企业 有条件可以做取样间) 六、化验室 检查要点 1:微生物室布局图、化验室与生产区最好区分开 检查要点 2:样品接收处置、贮存区 文档 实用标准文案 检查要点 3:仪器是否有专门的仪器室 检查要点 4:化学试剂贮存区 七、设备 检查要点 1:设备清单 检查要点 2:设备采购、安装、确认、报废的记录和文件 检查要点 3.: 关键设备对药品质量产生不利影响的风险评估(有 断裂、脱落风险的设备如:摇摆制粒机、震荡筛的筛网断裂) 检查要点 4.:设备的润滑剂、冷却剂管理规定是否符合要求 检查要点 5:设备模具的采购、验收、保管、维护、使用、发放及其 报废的管理规程和相关记录 检查要点 6:经过改造或者大修的设备是否有变更记录、大修后设备 是否进行确认,是否在确认符合要求后用于生产。 检查要点 7:设备、设施清洁操作规程记录、清洁效果是否经过风险 评估、是否经过确认 检查要点 8:设备使用维护保养是否有记录,记录能否反应出文件规 定所要检查的所有内容 检查要点 9:设备状态标识、设备确认的参数范围 检查要点 10:衡器、量具、仪表是否校验 八|、制药用水 检查要点 1:机组相关档案(包括设计安装图纸) 检查要点 2:工艺用水流向图(总送总回储罐、各用水点)有无盲管 检查要点 3:工艺用水电导率及控制指标 文档 实用标准文案 检查要点 4:原水、制药用水的水质监测规定及相关记录 检查要点 5:纯化水管道的清洗、消毒、维护保养规程及相关记录 检查要点 6:纯化水系统的风险评估(偏差以及变更情况) 检查要点 7:纯化水系统的验证情况 九|、空调系统 检查要点 1:机组相关档案(包括设计安装图纸) 检查要点 2:空调系统图(送风图、回风图、直排图) 检查要点 3:空调系统的日常监测情况(现场询问) 检查要点 4:空调系统监测规定及相关记录 检查要点 5:空调系统的清洗、消毒、维护保养规程及相关记录 检查要点 6:空调系统的风险评估(偏差以及变更情况) 检查要点 7:空调系统的验证情况 十、物料 检查要点 1:原辅料的质量标准 检查要点 2:印字油墨(有、无,如有是否达到食用级以上) 检查要点 3:物料的接收、贮存、发放、使用、发运的操作规程及记 录 检查要点 4:物料的取样(取样证)检验报告、放行单 检查要点 5:进口药材相关批件 检查要点 6:外包装标识(严格按照条款设计如:中药饮片标识、中 间体标识、有复验期和有效期、贮存条件一定要设计在标识卡上) 检查要点 7:物料贮存是否合理(现场检查)如何管理待验品、不合 文档 实用标准文案 格品、合格品(不合格品和召回物料一定要物理隔离) 检查要点 8:有特殊要求的物料如何储存(易串味中药饮片、阴凉储 存的中药饮片、易燃易爆物料的储存酒精) 检查要点 9:库房布局是否合理防蚊等措施是否到位,存储区要有布 局图(卫生第一) 检查要点 10:标识齐全、准确是基础,账物卡相符是核心(纵向横 向检查经的起)。 十一、供应商审计与评估 检查要点 1:供应商审计与评估管理规程 检查要点 2:合格供应商名单 检查要点 3:供应商审计与分级管理(分级是否有风险评估) 检查要点 4:生产厂家与经销商的授权(必须有相关授权)生产厂家 与经销商的证照都要有,主要物料供应商应现场审计 检查要点 5:审计记录与审计报告(应详细阐述企业概况及质量管理 能力) 检查要点 6:质量保证协议(责任是否明确详见条款) 十二、回收 检查要点 1:回收操作规程和记录(回收的数量、处理流程) 检查要点 2:回收的定义是否理解正确 十三、返工产品的管理 检查要点 1:返工产品管理规程 检查要点 2:返工产品审批是否完整 文档 实用标准文案 检查要点 3:返工产品生产记录 检查要点 4:风险评估、稳定性考察 检查要点 5:返工的定义是否理解正确 十四、确认与验证 检查要点 1:验证总计划 检查要点 2:确认与验证的范围和程度应当经过风险评估来确定 检查要点 3:厂房、设施、设备、检验仪器变更后的确认,并保持持 续的验证状态 检查要点 4:设备的清洁验证方案报告 检查要点 5:关键设备的消毒或灭菌验证 检查要点 6:三批生产工艺验证情况 十五、生产管理 检查要点 1:生产许可证、生产批件、生产工艺、质量标准 检查要点 2:批生产指令、批包装指令、批生产记录、批包装记录 检查要点 3:关键工艺参数、生产处方是否与批件一致、 检查要点 4:工艺规程与 SOP 的一致性、生产设备与工艺的匹配性 检查要点 5:实际操作能力、参数的控制能力、物料平衡情况 检查要点 6:防止混淆、污染和差错的控制措施、偏差处理 检查要点 7:特殊产品粉尘的控制(除尘设施及现场效果) 检查要点 8:清场情况、人员控制、环境控制、摸具管理、设备日志 检查要点 9:影响产品质量的物料、设备发生变化应确认或验证 检查要点 10:整体布局及人员配备能否满足生产要求 文档 实用标准文案 十六、质量控制实验室 检查要点 1:人员是否符合要求 检查要点 2:取样人员授权怎么确定(是否有