2024财政局年工作总结
下载后可任意编辑 2024财政局年工作总结 二五年,我局在区委、区政府的直接领导下,在上级业务部门的指导和帮助下,与各部门通力合作,以___理论和“___”重要思想为指导,全面贯彻落实党的___大和___届___中、__中全会精神,省委___届六次全会精神,市委___届九次全会精神,用___今年春节视察___时的重要讲话精神统揽财税工作,牢固树立科学的进展观,进一步解放思想,实事求是,抓住机遇,用好机遇,立足于抓早、抓紧、抓好的工作思路,以保持___员先进性教育活动为契机,创新理财新机制,做大做强优势产业,努力拓宽税收渠道,向进展要税源,向管理要收入,加强税收征管,落实收入责任制,科学合理安排部署多项财政工作任务,狠抓增收节支,确保各项工作正常运转,保证重点支出,财政运转良好进展,为我区全面建设和谐社会和改革进展提供基础保证。现回顾总结 一、仔细开展“保持___员先进性教育活动”,提高党员、干部政治素养 我局作为西秀区保持___员先进性教育活动第一批单位之一,全局三个支部,共名党员(含___干部),整个学教活动都根据区委要求,做到两不误、两促进,顺利完成了全部学教任务。保持___员先进性教育活动是一项长期工作,我局严格根据区委要求,仔细建立五大保持___员先进性长效机制,使党员在学习教育、___管理、联系群众、民主参加方向走向法律规范化、长期化,永葆___员先进性,真正使每个党员都能更好的发挥模范作用和表率作用。同时,___广阔干部职工积极参加理论学习、法律法规学习,参学率、考勤率、合格率均达%。 二、以实现财政预算收入任务为中心,狠抓财源建设,强化财政监管 __年全区安排财政总收入万元,比上年完成数增长;安排地方财政收入万元,比上年完成数增长;财政支出安排万元,比上年初预算数增加万元,增长。同时完成上划“三税”万元,比上年实际完成数增长。 区级地方财政收入(万元)主要项目安排情况是: ⒈工商税收万元,比上年完成数(下同)增加万元,增长。 ⒉企业收入万元,比上年增加万元,增长。 ⒊农业四税万元,比上年减少万元,减少。减少的原因是取消农业税。 ⒋专项收入万元,比上年减少万元,减少。减少安排的原因主要是上年一次性清欠收入过大。 ⒌非税类收入万元,比上年增加万元,增长。 ⒍基金收入万元,比上年增加万元,增长。 区级主要支出(万元)项目安排情况是: ⒈基建支出万元,全部是结转上年上级专款支出。 ⒉企业挖潜改造资金支出万元(主要是企业改制资金),比上年初预算数(下同)增长,增加万元。 ⒊科技三项费用万元,比上年增长,增加万元。 ⒋农林水气等部门事业费万元,比上年增长,增加万元。 ⒌工业交通等部门的事业费万元。比上年增长,增加万元。 ⒍文教科学卫生事业费万元,比上年增长,增加万元。 ⒎其他部门的事业费万元,比上年增长,增加万元。 ⒏抚恤和社会福利救济万元,比上年增长,增加万元。 ⒐社会保障补助支出万元,比上年增长,增加万元。 ⒑行政管理费万元,比上年增长,增加万元。 ⒈公检法司支出万元,比上年增长,增加万元。 ⒉城市维护费万元,比上年减少,减少万元。减少的原因主要是环卫处上划市级管理,支出科目调整为上解支出。 ⒊支援不发达地区支出万元,比上年增长,增加万元。 ⒋专项支出万元,与上年基本持平。 ⒌其他支出万元,比上年减少,减少万元。其中:居委会和村委会经费万元,兵役征集费万元,征收经费万元。 ⒍总预备费万元。 ⒎列收列支基金支出万元,减少安排万元。 __年区级地方财政收入预算安排为元,加上上级财政各项补助万元(包括“三税”税收返还收入万元,调资中央补助万元,税改转移支付补助万元,其他结算补助万元),加上上年结余万元,财力总计万元;全区财政支出万元,各项扣款及专项上解万元(其中:粮食上解万、城维 第3页共10页 下载后可任意编辑 2024财政局年度工作总结 一、___年预算执行情况 (一)财政收支执行情况。收入执行,___年,全市地方公共财政收入完成___亿元,同口径增长___%;全市政府性基金收入完成___亿元,增长___%。支出执行,___年,全市公共财政支出完成___亿元,同口径增长___%;全市政府性基金支出完成___亿元,增长___%。 (二)财政收支执行特点。一是公共财政收入增长总体平稳。1-___月,市、县两级收入保持了均衡增长态势,全市地方公共财政收入继续保持平稳增长,呈现“小幅波动、总体平稳”的运行态势,收入规模和增幅在___个副省级城市中均排名第五。二是支出结构不断优化。1—___月,全市一般性支出仅增长___%,低于公共财政支出平均增幅___个百分点;“十大民生工程”投入达到___亿元,全市民生保障支出___亿元,占公共财政支出比重___%。三是支出进度仍然偏低。1—___月,全市公共财政支出完成预算的___%,低于去年同期___个百分点,其中,市本级公共财政支出进度仅为___%,低于去年同期___个百分点。 二、___年财政工作开展情况 面对经济增速放缓、财政压力加大的复杂局面,我们坚持把“稳增长”放在首位,把“保支出”作为重点,把“严管理”作为保障,积极推动各项工作。 (一)强化征管与涵养财源并举,确保财政收入稳定增长。一方面,仔细落实结构性减税政策,取消和免征___项行政事业性收费,实施了“营改增”试点,支持经济结构调整,涵养税源、培植财源。另一方面,加强收入征管,坚持依法征收、应收尽收,保持了财政收入规模扩张、结构优化、质量提升的良好进展态势。1-___月,全市地方公共财政收入增幅高于全省平均水平___个百分点,税收占比较上年提高___个百分点,生财能力和聚财水平不断提高。 (二)增加投入与完善机制并重,着力民生福祉持续改善。1-___月,全市公共财政用于民生方面的支出达到___亿元,比上年增加___亿元,其中,教育支出___亿元,医疗卫生支出___亿元,农林水事务支出___亿元,社会保障和就业支出___亿元,保障性住房支出___亿元,文化体育与传媒支出___亿元。在增加投入的同时,进一步完善教育、文化、医疗卫生、社保救助和村级公共服务与社会管理等方面的财政保障机制,确保了民生投入稳定增长。___年,全市公共财政支出中民生支出比重达到___%,提高___个百分点;全市财政用于“十大民生工程”的投入达到___亿元,较上年增加___亿元,足额保障了“十大民生工程”项目的支出需要。 (三)支持产业升级与科技创新同步,促进经济进展提质升位。1-___月,市级财政工业方面投入___亿元,现代服务业方面投入___亿元,农业方面投入___亿元,科技创新方面投入___亿元,产业进展、招商引资,以及科技研发、技术改造等方面的重点项目支出得到切实保障。 (四)完善基础设施与环境保护兼顾,推动城乡建设转型升级。1-___月,市级财政基础设施和公共服务设施建设投入___亿元,其中,用于城市道路、轨道交通等“交通先行”方面的投入达到___亿元,用于天府新区、“北改”工程等“立城优城”方面的投入达到___元,用于雾霾防治、垃圾处置、城乡环境综合整治、生态湖泊水系建设等环境保护方面的投入达到___亿元。 (五)健全