生产现场6S管理规定
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 公司公司 XXXXXXXXXXXXXXXXXXPOWER ENERGY CO; LTDXXXXXXXXXXXXXXXXXXPOWER ENERGY CO; LTD. . 生产现场“6S”管理规定 ——生产管理部 “6S”管理规定 适用范围:各生产相关部门 批准审核编制 版次 A1 生效日期 2016-2-15 页次 1/9 文件编号 WI-PM-02-A 1 1.目的.目的 为规范公司各生产及与生产相关部门的“6S”管理工作,达到提高产能、提升效率、 改善环境、保证质量、降低成本、规避安全风险等目的,特制定本规定。 2 2.适用范围.适用范围 国轩高科材料制造部、电芯制造部一分厂、电芯制造部三分厂、PACK制造部按本规定 要求执行;设备管理部按本规定参照执行。 3 3.职责.职责 3.1 生产管理部负责组织“6S”管理检查小组(以下简称检查小组)对各生产事业部实施“6S” 管理的改善指导、检查、评比、考核。检查小组为临时性组织,由生产管理部牵头成立,组 员包括生产管理部主管、生产管理部统计员、各生产部门兼职基础管理员(建议由分管 6S 工 作的副经理或综合管理科科长担任)等。 3.2 各生产部门按本规定要求,将本部门划分为若干6S 管理小区域(包括一些处延区域但区 别于公司物业管理区域) ,指定区域负责人、实施 6S 点检,各部门同时组织对本部门 6S 状况 进行检查、改善和考核,对检查小组指出的问题点做出改善。 3.3 检查小组的职责 3.3.1 负责统筹、规划生产部门年度“6S”管理提升方案。 3.3.2 负责整体推进各生产部门“6S”管理工作。 3.3.3 根据各部门“6S”管理薄弱环节,提出具体的提升要求。 3.3.4 负责日常“6S”管理的监督检查。 3.4 生产管理部作为生产管理的组织部门,可独立不定期对各生产部门 6S 状况进行检查; 3.5 6S 管理小区域负责人负责定时定检本区域 6S 状况,承担 6S 不良责任、接受本部门和检 查小组的考核。 文文件件修修订订履履历历 文件名称文件名称 版 次修订内容 文件编号文件编号 修订页次修订日期 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 公司公司 XXXXXXXXXXXXXXXXXXPOWER ENERGY CO; LTDXXXXXXXXXXXXXXXXXXPOWER ENERGY CO; LTD. . 生产现场“6S”管理规定 ——生产管理部 “6S”管理规定 适用范围:各生产相关部门 批准审核编制 版次 A1 生效日期 2016-2-15 页次 2/9 文件编号 WI-PM-02-A 4 4.内容.内容 4.1“6S”管理检查方法 4.1.1 检查以检查小组每月不少于 2 次的检查、各生产部门内部每周不少于 1 次的检查、生产 管理部每月不定期检查三种组织形式进行,以下统称为“6S”检查者。 4.1.2 检查以发现、记录、拍照等为手段,以现场教育、检查通报、提出整改要求、开罚款单 等为措施,达到改善的目的。需改善点以部门领导和员工通过努力可以做的更好为基本原则, 客观问题只做尽力改善要求(如厂房新旧差异、设备新旧差异等不在检查和考核范围内,但 人为的手掌印或脚掌印等不允许) 。 4.1.3 检查时发现违反“6S”管理检查表相关条例,即按条例对应项要求扣分。 4.1.4 各部门发生的违规项按部门进行归属并界定责任,对已划分到物业管理的车间公共区域 也应承担人为破坏、故意违规的责任(如过道,虽是物业清理,如因为灰尘较多、窗台较脏 不能算做车间责任,但乱扔糖果皮、瓜子壳,或在墙壁上故意制造脚印等即是车间的责任, 这需要当时判断,有争议民主表决) ,对他部门原因造成的违规项也应承担责任(如有证据表 明已通知过他部门改善的除外) 。 (如,设备部维修的原因造成现场跑冒滴漏的,生产部门能 拿出维修申请单即免责,否则承担责任) ,各部门同时要加强外来人员及可能发生的违规事项 的管理。 4.1.5 检查时发现的问题将告知被检查人,要求限时纠正、整改,检查的结果将通过一定的方 式在相关范围内公告。 4.1.6 检查具有随机性,各违规项以检查时发现为准。 4.1.7“6S”管理的评分结果将作为生产系统绩效考核等相应考核的一项,列入考核。 4.2“6S”管理检查的权力及要求 4.2.1“6S”检查者的检查建立在公平、公开、公正的基础上,检查的目的是促进各生产部 文文件件修修订订履履历历 文件名称文件名称 版 次修订内容 文件编号文件编号 修订页次修订日期 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 公司公司 XXXXXXXXXXXXXXXXXXPOWER ENERGY CO; LTDXXXXXXXXXXXXXXXXXXPOWER ENERGY CO; LTD. . 生产现场“6S”管理规定 ——生产管理部 “6S”管理规定 适用范围:各生产相关部门 批准审核编制 版次 A1 生效日期 2016-2-15 页次 3/9 文件编号 WI-PM-02-A 门改善“6S”工作。 4.2.2“6S”检查者有进出各生产车间检查、指出违规项、开出整改单、对违规项拍照等 权力,进入生产车间前按基本配戴劳保用品的要求配戴口罩、工鞋(或鞋套) 。 4.2.3“6S”检查者将不受干扰、独立评分,若有被查人或其他人员对“6S”检查者有辱骂、 恐吓、殴打,态度恶劣等情形,将按公司相关规定处理。 4.2.4 “6S”检查者对发现的违规项有权责令违规人限期改善,并按检查条例扣分、实施负 激励,有权对逾期不改善的违规项加重负激励。但同一违规项不同的检查者只能处理一次。 4.2.5 原则上, 6S 检查者发现违规项时至少有两人在场, 或发现违规项时向现场人员当面指 出,以示公平。 4.3 “6S”管理检查评分统计、排名与申诉 4.3.1 各部门得分统计按检查小组检查得分占 70%、各部门内部评分占 30%、生管部的随机 检查仅作为负激励依据,不扣分。 4.3.1.1 每次“6S”检查以基数 100 分减去总计扣分项为该部门本次检查得分; 4.3.1.2 每月最终得分由检查小组核算公示。 4.3.2 各部门得分排名 4.3.2.1 每次“6S”管理检查结果、得分、排名均应公示通报,每月再将本月各次评分的核 算分值作为最终得分排名并通报。 4.3.2.2 检查结果对各生产部门还将给予一定的奖奖励,每月得分位于第一名且月得分不低 于 95 分(注:根据各生产部门改善效果调整此分值) ,授予“6S”管理评比第一名”流动 锦旗并给该部门奖励 500 元,作为部门“6S”管理改善基金。 4.3.2.3 检查当月如某部门有长时间不生产或仅少量生产线在生产的情况,检查情况反映真 实的 6S 现状,但可不作部门评比。 文文件件修修订订履履历历 文件名称文件名称 版 次修订内容 文件编号文件编号 修订页次修订日期 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 公司公司 XXXXXXXXXXXXXXXXXXPOWER ENERGY CO; LTDXXXXXXXXXXXXXXXXXXPOWER ENERGY CO; L