物料控制管理程序
文件类别 程序文件 XXXX 文件名称:物料控制管理程序物料控制管理程序 文件编号MCP-PMC-001 C/2 1 of 4 公司 版别 页码 1 1、目的:、目的: 为保证物料正常供应生产,使物料请购,收发,不良物料的处理有章可依,特制定本程序文件。 2 2、范围、范围: : BOM 上所要求的物料均适用之。 3 3、权责、权责: : 3.1 PMC 部: 3.1.1 负责物料请购及跟催。 3.1.2 负责物料收发、补退及保存管理。 3.2 生产部: 3.2.1 物料员负责生产物料发放之核收,生产线物料管理及不良物料退库处理等事宜。 3.2.2 各车间负责原材料、半成品、成品物料的现场存放与使用管理。 3.2.3 品保部:负责原材料、半成品、成品之品质异常判定。 4 4、定义:、定义: 无。 5 5、作业流程:、作业流程: 5.15.1 物料控制管理流程物料控制管理流程 作作 业业 流流 程程 图图 订单需求 物料需求统计分析 PMC2 记记 录录/ /表表 单单 相关部门 权责部门权责部门/ /负责人负责人流流 程程 步步 骤骤 1 查询库存 NG OK 1.《原材料月请购总表》 2.《请购单》 PMC 请购安排生产 生产部 3 4 入库 生产现场 物料管理 相关部门 5 6 发料报废 相关部门 文件类别 程序文件 XXXX 公司 文件名称:物料控制管理程序物料控制管理程序 文件编号 版别 页码 MCP-PMC-001 C/2 2 of 4 6 6、流程说明:、流程说明: 6.16.1 物料需求统计分析:物料需求统计分析: 6.1.1 PMC 部 MC 在接到客户服务部《市场销售预测订单》或《订单生产说明书》后,对该单与其对应生产工艺 所需物料进行统计分析,计算出所需物料的标准用量。 6.26.2 查询库存:查询库存: 6.2.1 M C 根据所需物料的标准用量及损耗量查询库存,如库存物料可满足订单需求,知会PC 安排生产。若无 法满足订单所需之物料,则进行请购作业。 6.36.3 物料请购作业:物料请购作业: 6.3.1 M C 根据计算出的物料需求量,再结合库存量,采购在途量及生产计划量,分析出物料净需求量,再结合安全 库存量,作出《原材料月请购总表》,开具《请购单》经审核、核准后,交采购部采购物料。 6.46.4 光身电池请购作业光身电池请购作业: 6.4.1PMC 部 PC 在接到客户服务部之正式 《订单生产说明书》 后,经订单评审,确定因工艺不成熟及其它原因不能 生产之电池,应根据订单要求,开具《请购单》,经副总核准后,由客户服务部协调统一外购,以保证客户订 单生产顺利进行。 6.5《请购单》及计划表经审核及副总级以上人员核准后,一份交采购部作为下 P/0 之依据,另一份交仓库作为收货 依据。 6.6 6.6 物料的接收作业:物料的接收作业: 6.6.1 物料的接收: 6.6.1.1 PMC 部仓管员接到外购物料的《送货单》后,应按需求部门提供的计划表或《请购单》及供应商的 《送货单》点收物料品名、规格、数量等,若点收无误后,仓管员方可签收供应商提供的《送货 单》 ,并在《送货单》上加盖公司的收货专用章。收货后仓管员开具《交货暂收单》送交品保 IQC 进行品质检验。 6.6.1.2 在进货点收时如有发现供应商所送物料不符合本公司要求时,则应予以拒收,并通知采购部要求供 应商予以处理。 6.6.1.3 对入厂尚未检验的物品,一律置于待验区或挂牌标示,IQC 依 《检验与试验管理程序》 予以检验判定, 检验判定后的物料由 IQC 标示后,仓管员将其置放在库存指定位置。 6.6.2 半成品入库: 6.6.2.1 半成品入库前,生产单位开具相应《半成品入库单》 ,交与品保判定,判定合格后方可转货仓办理 入库手续。如:检测后的光身电池由生产部检测人员开具《光身电池入库单》交品保检验,光身电 池在入库前必须做好电池型号、容量档次的标示。 6.6.3 成品入库: 6.6.3.1 产品包装后视情况是否封箱,由生产部包装人员开具《成品入库单》将产品放置在成品待检区,通 知品保 OQC 检验,检验合格后方可通知成品仓管员办理入库手续,如检验不合格则依 《不合格品管理 程序》执行。 6.76.7 发料:发料: 6.7.1 仓管员在接到 PC 部下达之《制令备料单》时,应在规定时间内将《制令备料单》所列之所有物料 ,在仓库 进行备料作业,准备发放与生产部.备料时,如发现有物料不足发料需求时,仓管员应立即通知MC跟催物料, 以利生产正常进行。 文件类别 程序文件 文件名称:物料控制管理程序物料控制管理程序 文件编号 版别 页码 MCP-PMC-001 C/2 3 of 4 6.7.2 仓管员依据每月份不同颜色标示的进料标签并遵循FIFO“先进先出”的原则进行发料,确保先进物料先 投入使用。 6.7.3 货仓物料员将物料送往相应生产线并附《领料单》随行,生产线物料员依《领料单》所列之物料规格 , 一一核对所发之物料,在核对品名、规格、料号、数量、品质标示等无误的情况下 ,在《领料单》中“收 料人”栏签名确认,表明已核收以上所列物料,并自留收料人联,以备查核。 6.7.4 仓管员在每一制令发料作业结束时,应及时将相应联分发给相关部门, 以利各部门进行相应统计分析及成 本处理,仓库联自行进行帐务处理。 6.7.5 辅料参照相关文件《劳保用品、生产用辅料的管理办法》执行。 6.7.6 除《制令备料单》规定的数量外 ,生产部若因品质异常或其它原因不得不超领物料时,需开具《超领单》, 由副总级以上人员核准后,方可办理超领物料。 6.86.8 库存物料的管理:库存物料的管理: 6.8.1 对库存物料的保存期限制定 《原材料存储期标准》 , 对过保存期物料由 PMC 向 IQC 提出申请进行重检作业, 具体操作依据《逾期品处理作业办法》执行。 6.8.2 库存物料依照“环保及一般物料分开放置”的原则进行分开放置,化学品贮存管制依据《化学危险品管理 程序》进行管理。 6.8.3 电子零件存放要有静电防护要求,具体依照《静电防护管理办法》执行。 6.8.4 物料的包装、贮存、搬动及交付作业依《包装、贮存、搬运及交付管理办法》执行。 6.96.9 生产现场的物料管理:生产现场的物料管理: 6.9.1 生产部门领用的原材料或在制半成品、成品须保证有唯一的识别标示,生产线暂存的原材料、半成品、 成品须以标签、标牌或区域划分等有效方式予以标识、隔离,以防误用。原材料使用时,外箱标示需保 留至该材料使用完毕。 6.9.2 生产部门在每一制令完结时,要及时清理该制令所领用的所有物料,按良品、来料不良品、报废品等内容 区分开来,并清点数量,将良品和来料不良品开《退料缴库单》,经品保部 IQC 确认后,办理退库手续,制 程不良及损耗报废之物品,经品保部 IPQC 确认后,按《不合格品管理程序》处理。 6.106.10 退料作业:退料作业: 6.10.1 如出现生产变更、数量超发、来料不良、报废等原因需要办理退料时,由责任单位填写《退料缴库单》 , 经品保部人员判定后交仓库办理退料作业。 6.10.2 仓库人员应依退料品的品名、规格及