物资消耗定额管理制度
精品文档 物资消耗定额管理制度 第 1 章总则 第 1 条;目的 为了达到以下目的,特制定本制度。 1,合理利用和节约材料配件,降低和控制生产成本, 提高投入产出比。 2,便于开展成本核算和经济核算工作。 第 2 条,适用范围。 本制度适用于生产物资,消耗定额以及储备定额的 制度工作。 第 3 条,职责分配。 1,供应部负责制定物资安全存量,并按照定额管 理的相关规定监督物资领用工作。 2 生产部, 机电部负责材料和设备配件消耗定额的制定工作. 第 4 条,术语定义。 物资消耗定额管理是指针对生产中所需的物资而设立 的实现单位产出而合理消耗材料,配件的数量标准,以及围 绕这些数量标准而进行的一系列活动它可以用单耗的统计 平均值来表示。 第 2 章,物资消耗定额的确定。 第 5 条,制定物资消耗定额的原则。 。1欢迎下载 精品文档 1,应在保证物资质量,生产质量的前提下,根据生 产的具体条件,施工要求,技术要求等,以理论计算和技术 实际测定为主,经验估计和统计分析为辅来制定公司物资消 耗定额。 2,确定消耗定额时以节约和保证供给为基础,以不造 成浪费,略有剩余为原则。 第 6 条,确定物资消耗定额。 确定物资消耗定额时, 应按照该物质的消耗量是否稳 定来采取不同的方式确定物资消耗定额。 1,消耗量稳定的物资,由相关部门人员根据本部门上 年和七月的物资消耗情况结合公司年度生产目标和管理目 标,经过理论计算而确定。 2,消耗量不稳定的物资,由相关部门人员根据相似物 资,行业综合拟平以及理论要求进行科学计算并进行实际测 试,从而确定最终的消耗定额。 第 3 章,消耗定额的审查和批准。 第 7 条,消耗定额自审。 1,各部门在制定完本部门的物资消耗定额后,应 提交主管经理审核。 2,主管经理在审核过程中,应主要审查消耗定 额的合理性和可执行性。 第 8 条,消耗定额审核。 。2欢迎下载 精品文档 部门主管经理和公司经理根据公司的总体发展 战略,年度经营目标以及成本控制的要求对各部门的消耗定 额进行审核,财务部等相关部门根据需要予以配合。 第 9 条,消耗定额最终审批。 公司经理对消耗定额进行最终审批, 审批通过 后报相关部门备案,并作为各部门绩效考核的重要依据之 一。 第 10 条,未通过审核处理。 未通过审核, 审批的消耗定额由相关部门进行修改和完善, 并重新报批。 第 4 章,消耗定额的核算和修改。 第 11 条,物资消耗状况核算。 各相关部门在每月底对本部门当月使用的各类物资进行 核算,并将核算结果同消耗定额进行比较,为物质消耗定额 管理工作的改进提供参考信息。 公司每半年对消耗定额和消耗的实际情况进行汇总,并根据 汇总结果决定是否对消耗定额进行调整。 第 13 条,修改消耗定额的条件。 第 12 条,调整消耗定额。 1,新设备的投入使用。 2,公司为提高煤炭质量,参与市场竞争,降低成 。3欢迎下载 精品文档 本的需要。 3,公司管理模式的转变。 4,新的管理和生产技术的改进。 5,生产工艺和新要求的该变。 6,特殊情况下,公司可根据相关部门修改的消 耗定额的申请,在组织财务部,生产部,机电部等相关部门 进行综合分析的基础上,经主管经理审核同意也可修改消耗 定额。 第 14 条,限额供料。 限额供料是针对生产所需的物资而设定的,目的在于降低成 本,有效控制投入产出,限额供料是根据生产同期和各部门 对物资的消耗速度确定的,主要由生产部,机电部,供应部 等经过协商确定,并由主管经理进行审批。 第 5 章 第 15 条,本制度由供应部制定,解释权,修改权归供应部 所有。 第 16 条,本制度自发布之日起开始执行。 物资验收方案 一,目的 。4欢迎下载 精品文档 为了对拟入库的物资进行质量控制,防止未经验收及不合 格的物资投入使用,以确保正常的安全生产特制定本制度。 二,职责 1,物资验收主管负责制定验收方案,监督验收过程, 处理验收异常情况。 2, 材料专干和验收员对拟入库的物资进行验收和记录。 3,供应部根据实际生产情况和物资紧急程度上报物资 验收领导小组然后决定对不合格的做出拒收或维修的决策。 三,验收准备 (一)确定验收标准 1,根据公司于客户约定的产品质量标准为物资验收 标准。 依据。 (二) ,确定验收方式及抽检比例。 2,根据合同或订单所规定的具体要求为验收标准 3,以合格样品为标准。 4, 以同类产品的国家品质标准或国际品质标准为 1,批量采购的物资,采取抽查的方式进行检查,即 从所购物资中按总数 10‰-30‰的比例进行抽检,对零星采 购的物资应执行全检。 2,根据物资的具体情况;可采用数量检查,外观检查,质 量检查合格证检查等方式进行综合验收。 。5欢迎下载 精品文档 (三)做好验收准备 1,材料专干和验收员需要收集并熟悉待验收物资的有 关文件。例如,技术标准采购合同或订单,物资计划等。 2,准备好衡器,量具等验收用的检验工具并校验准确。 3,做好装卸搬运机械的调配工作。 4,对于某些特殊物资的验收,例如;毒害品,腐蚀品,爆 炸品等验收员及相关人员做好相应的防护工作。 四,执行验收 (一)核对凭证 物资验收员必须将交付单,采购合同,物资计划等供应 商所提供的所有凭证一一核对,相符后方可实行验收,拟入 库的物资必须具备下列凭证。 1,交付单或采购合同副本。 2,供应商提供的材质证明书,装箱单,价码单,发货明细 等。 3,承运单位提供的运单,若物资在入库前发现残损情况,还 要有承运部门提供的货运记录或普通记录, 以次作为向责任方交 涉的依据。 (二)实物检验 1,确认供应商,查看物资来自何处,有无错误和混 乱等。 2,确定送到日期与验收日期。前者用以确定供应商是否如 。6欢迎下载 精品文档 期交货,以作为延迟罚款之依据;后者用以督促验收时效, 并作为付款期限的依据。 3,确定物资的名称,数量,规格型号,品质是否与要求相符, 以免偷工减料,鱼目混珠。 4,清点数量,即清点实际交付数量是否与运单或交付单, 物资计划所记录的数量相符。 5,外观检验,即检验物资损伤(撞击、变形、破碎等)程 度。检验物资被污染(雨、雪、油等其他)和潮湿、霉腐、 生虫的程度,检验物资外型的缺陷等。 6,质量检验,即针对物资应达到的质量要求,选择检验工 具对其进行检验。 五,验收结果处理程度。 (一)填写验收单据。 物资验收在交付单和到货登记上记录,并保存验收信 息。 (二)进行标识。 对已验收的物资加以标识, 以便查明验收经过及时间, 并使易与未验收的同类物资有所区别。 (三)物资处理 1,合格物资由保管员安排入库。 2,若发生短损,应立即向采购部门供应商或运输单 位索赔。 。7欢迎下载 精品文档 3,对超出计划的多交物资,经复查确认后,报物资 验收领导小组同意后,在交付单上批注清楚,由保管员和供 应商共同按实数签收。 4,若包装有异状时,验收员应同送货方一同开箱, 拆包进行检查,视情况拒收或另行存放等待处理。 5,发现不合格品后应及时办理退换,配合采购部门 催促供应商前来收回,否则逾越时限不负保管责任。 6,若物资有质量问题时,验收员应将其单独存放, 并立即通过采购部门联系供应商,以备检查处理。 六,紧急放行