质量管理体系审核要点及检查方法
ISO9001ISO9001 审核要点及检查方法审核要点及检查方法 一、ISO 标准条款 4:质量管理体系 1、质量手册(标准 4.2。2) (1)质量手册的覆盖面是否完整?如对ISO标准有剪裁,剪裁细节的说明是否合理? (2)质量手册各过程的描述是否反映了组织产品的特点? 2、文件控制(4.2。3) (1)组织是否制定了文件控制程序? (2)文件是否包括和质量体系有关的所有文件(包括外来文件和向供方提供的文件等) ? 是否对使用的文件适时评审? (3)文件发布前是否得到授权人的批准? (4)识别文件现行修改状态的方法什么?是否满足要求? (5)文件修改后是否重新批准? (6)使用处是否都使用适应文件的有效版本?是否从发放或使用场及时收回作废的文件? (7)外来文件是否得到识别?发放如何控制? (8)是否对保留的作废文件进行标识和管理,以防止误用? 检查方法: (1)在行政部查阅文件控制程序。确认: ●程序内容是否完整,是否操作性。 ● 程序文件是否是有效版。 ●外来文件(如标准)是否包括在控制之列。 (2)选择 5~10 份现行有效版本文件, 检查其是否者经审批, 审批权限与程序文件有无冲突。 (3)询问行政部文件管理员文件管理状况,确认: ●“文件归档编目清单”文件台帐是否认真填写。 ●文件发放是否进行编号和作详细记录。 ●是否是识别文件修订状态的控制清单。 ●技术文件、图纸历次修订是否明显地标出。 ●文件是否存在未被授权的修改。 ●外来文件是否得到控制。 ●文件是否得到了定期评审。 (4)到有关发放和使用场所查看: ●是否得到文件的有效版本,是否存在应有而无的情况 ● 是否将作废文件从使用现场撤走,是否存在多版并存的状况。 (5)在行政部文控中心查保留的作废文件。确认: ●是否进行了隔离和专门标识. (6)查文件更改记录。确认: ●文件更改是否得到了审批。 ●修订记录是否完整。 3、记录控制(4。2。4) (1)是否制订并招待质量记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置的程序文件? (2)质量记录是否填写正确、字迹清楚? (3)质量记录贮存环境是否适宜?是否便于存取? (4)是否规定了质量记录的保存期限? (5)供方的质量记录是否也处于受控状态? 检查方法: 结合查阅各种质量记录,查、看、问质量记录保存和使用情况。 ●环境如温度、湿度是否适宜,防尘、注蛀等保护措施是否得当。 ●是否进行了清理,并列出了清单. ●过期的记录是否按要求进行处置. 二、ISO标准条款5:管理职责 1、管理承诺(5.1) (1)最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据? (2)最高管理者是如何将满足顾客和法律、法规要求的重要性传达纪念品组织成员的?有 无传达证据? (3)组织成员如何认识满足顾客要求和法律法规要求的重要性? (4)质量方针和质量目标是否形成文件并颁布? (5)最高管理者是否定期进行管理评审?是否保存管理评审记录? (6)是否有足够的资源,包括培训人员和监控手段? 2、以顾客为关注焦点(标准5.2) (1)如何确定顾客的要求? (2)组织如何证实奖顾客的要求转化为相关工作要求并得到满足? 3、质量方针(标准条款5.3) (1)质量方针是否符合标准的要求(与组织的宗旨相适宜,包括对满足要求和持续改进的 承诺,提供制定和评审质量目标的框架等)?是否被全体员工理解并贯彻执行? (2)质量方针和质量目标的关系是否明确? (3)是否对质量方针进行定期评审?质量方针的修订是否符合文件控制的规定(如有修订 的话)? 4、质量目标(5.4。1) (1)是否有明确的质量目标?是否分解到相关的职能部门 ?质量目标的内容是否包括满足 产品要求所需的内容? (2)质量目标是否具有可测量性?有无测量质量目标的方法? (3)质量目标与质量方针给定的框架是否一致? (4)有无质量实现的证据? 三、标准条款6:资源管理 1、资源提供(6。1) (1)组织采取何种途径确定所需提供的资源? (2)提供的资源是否满足体系的要求? 2、人力资源(6.2) (1)组织是否确定了从事影响质量活动的各类人员的能力需求?是否明确了各类人员的 职责要求? (2)是否对人员能力胜任与否进行了评价与考核?人员的安排是否满足需求? (3)是否按需求安排了相应的培训?是否对培训的有效性进行了评价?以何种方式进行评 价? (4)员工质量意识如何? (5)是否保存教育、培训、技能和经验的适当记录? 检查方法: (1)询问行政部经理,有无保证人员能力的规定(包括评价、考核、培训方面的规定) 。 在相关部门的人员是否确实能够胜任。 (2)公司是如何开展培训工作的.确认: ●培训需求是否明确 ●是否所有对质量有影响的人员都纳入培训之中 ●对人事特殊工作的人员是否规定了要进行资格认定 ●公司是否对培训工作配备足够的资源,包括教学用具、教室及称职的教师队伍 (3)是否有培训计划 (4)公司外培训是如何进行并管理的 (5)与 3~5 名员工面谈, 了解他们的质量意识 (包括是否明白自己工作的相关性和重要性, 以及如何为实现质量目标作出贡献) ,以此衡量质量意识培训的效果。 (6)检查人员档案中有无人员教育、培训、技能和经验的记录。 3、基础设施(6.3) (1)为实现产品的符合性、组织提供了哪些设施和设备? (2)设施和设备是否符合实现产品的需求?是否得到维护? 检查方法: (1)询问设备部、生产部经理,设备出现问题后,如何维修,并查看维修记录。 (2)有无设施、设备维护规定,是否按规定对设施、设备进行必要的维护保养,查看维护保 养记录。 (3)对特殊工序的设备是否定期检查,设备是否处于完好状态. 4、工作环境(6.4) (1)组织是否具备合适的工作环境?是否得到管理? (2)与工作环境有关的法律法规有哪些? 检查方法: (1) 查看工作环境,如清洁卫生、安全措施、物品存放是否有序 四、标准条款7:产品实现 1、产品实现的策划(7。1) (1)产品的过程是否确定? (2)是否形成了必要的文件 ?没有形成文件的过程和活动如何实施 ?是否明确了必要的资 源? (3)验证和确认活动、以及验收准则是否得到了规定? (4)是否规定了必要的质量记录? (5)是否针对特定的产品、项目或合同编制了质量计划? 2、与顾客有关的过程(7.2) (1)组织如何确定产品的要求?确定的方法有哪些? (2)产品要求是否形成文件? (3)与产品有关的强制性的法律法规有哪些? (4)产品要求有无文件规定? (5)是否在向顾客做出提供产品的承诺之前(如投标、接受合同或订单之前),对产品要 求进行了评审?评审的内容有哪些?评审的结果及跟踪措施是否记录? (6)产品要求变更后,文件是否及时更改?是否将变更后的信息传递给有关部门? (7)与顾客进行沟通的方式是什么?是否有效地进行? (8)是否有部门顾客提供产品信息?处理顾客的问询、订单? (9)是否对顾客的投诉进行处理? 3、设计和开发(标准条款7.3) (1)是否对每项设计开发活动进行了策划?策划是否包括了: 阶段的划分 评审、验证和确认活动 完成设计开发活动人员的职责和权限. (2)是否明确了参与设计的不同组别之间的接口?是否进