部门收入支出决算总表
部门收入支出决算总表 编制单位:湘潭市人大常委会办公室 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中:政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 行 项目(按功能分类) 次 决算数 3栏次 13,155.74一、一般公共服务支出 2二、外交支出 3三、国防支出 4四、公共安全支出 5五、教育支出 6六、科学技术支出 7七、文化体育与传媒支出 8八、社会保障和就业支出 9九、医疗卫生与计划生育支出 10十、节能环保支出 11十一、城乡社区支出 12十二、农林水支出 13十三、交通运输支出 14十四、资源勘探信息等支出 15十五、商业服务业等支出 16十六、金融支出 17十七、援助其他地区支出 18十八、国土海洋气象等支出 19十九、住房保障支出 20二十、粮油物资储备支出 21二十一、其他支出 22二十二、债务还本支出 23二十三、债务付息支出 243,155.74 25结余分配 26140.90交纳所得税 27140.90提取职工福利基金 28转入事业基金 29其他 30年末结转和结余 31基本支出结转 32项目支出结转和结余 33经营结余 34 35 金额单位:万元 支出 行 次 决算数项目(按支出性质和经济分类)行次决算数 6栏次9 373,215.24一、基本支出603,254.03 38人员经费611,871.27 39日常公用经费621,382.76 40二、项目支出63 41基本建设类项目64 42行政事业类项目65 43三、上缴上级支出66 4436.78四、经营支出67 452.00五、对附属单位补助支出68 4669 47支出经济分类70— 48基本支出和项目支出合计713,254.03 49工资福利支出721,327.25 50商品和服务支出731,258.15 51对个人和家庭的补助74544.02 52对企事业单位的补贴75 53债务利息支出76 54基本建设支出77 55其他资本性支出78124.61 56其他支出79 5780 5881 5982 本年支出合计本年支出合计833,254.03 84 85 86 87 88 8942.61 9042.61 91 92 93 94 收入决算表 编制单位:湘潭市人大常委会办公室 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20101 2010101 2010102 2010103 2010104 2010107 2010199 208 2100501 栏次 合计 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 人大会议 人大代表履职能力提升 其他人大事务支出 社会保障和就业支出 行政单位医疗 1 3155.74 3116.95 3116.95 1991.52 93.76 567.94 320 80 63.74 36.78 2 2 3155.74 3116.95 3116.95 1991.52 93.76 567.94 320 80 63.74 36.78 2 科目名称 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级 补助 收入 3 事业 经 营 收入收 金额单位:万元 附属 单位 上缴 其他收入 7 入收入 456 支出决算表支出决算表 编制单位:湘潭市人大常委会办公室 项目 支出功能 分类科目 编码 类款项 201 20101 2010101 2010102 2010103 2010104 2010107 2010199 208 20808 2080801 210 21005 2100501 本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出 对附属单位 补助支出 金额单位:万元 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 人大会议 人大代表履职能力提升 其他人大事务支出 社会保障和就业支出 抚恤 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 1 3254.03 3215.24 3215.24 2089.81 93.76 567.94 320 80 63.74 36.78 36.78 36.78 2.00 2.00 2.00 2 3254.03 3215.24 3215.24 2089.81 93.76 567.94 320 80 63.74 36.78 36.78 36.78 2.00 2.00 2.00 3456 部门财政拨款收入支出决算总表 编制单位: 湘潭市人大常委会办 公室 收入支出 决算数 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 金额单位:万元 支出 决算数 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 项 目 行 次 决算数 项目(按功能分 类) 行 次 小计 一般公共 预算财政 拨款 项目(按支出性质和经济分类) 行 次 小计 一般公共 预算财政 拨款 一、 一般公共预 算财政拨款 二、 政府性基金 预算财政拨款 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3156 一、一般公共服 务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支 出 五、教育支出 六、科学技术支 出 七、文化体育与 传媒支出 八、社会保障和 就业支出 九、医疗卫生与 计划生育支出 十、节能环保支 出 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 3215 36.78 2.00 3215 36.78 2.00 一、基本支出 人员经费 日常公用经费 二、项目支出 基本建设类项目 行政事业类项目 54 32153215 1,871.28 1,382.76 551,871.28 561,382.76 57 58 59 60 61 62 63 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 3156 140.90 140.90 十一、城乡社区 支出 十二、农林水支 出 十三、交通运输 支出 十四、资源勘探 信息等支出 十五、商业服务 业等支出 十七、援助其他 地区支出 十八、国土海洋 气象等支出 十九、住房保障 支出 二十、粮油物资 储备支出 二十一、其他支 出 二十二、债务还 本支出 二十三、债务付 息支出 本年支出合计本年支出合计 年末财政拨款结 转和结余 基本支出结 转 项目支出结 转和结余 总计总计 41 42 43 44 45 3,254.03 42.61 42.61 3,296.64 支出经济分类 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 本年支出合计本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 总计总计 64—— 1,327.25 1,258.15 544.02 124.61 3,254.03 42.61 42.61 3,296.64 — 651,327.25 661,258.15 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 544.02 124.61 十六、金融支出46 47 48 49 50 51 52 53 本年收入合计