落实审计发现问题整改工作方案
落实审计发现问题整改工作方案 一、整改事项 认真落实审计整改工作。对审计、督查提出的问题事项,应逐个 梳理,抓紧制定整改措施,明确时间表和线路图,限期整改。 二、整改措施 (一)逐项梳理问题,建立整改台账。对X 年以来审计署、省审计 厅实施的各项审计中发现的问题,以及市审计局实施的重大政策跟 踪、预算执行等审计中发现的问题进行梳理, 对未整改到位的问题列 出清单,建立整改台账,分解落实到责任单位,X 年 12 月 31 日前整 改到位。整改结果对口上报省相关部门和市审计局。 (二)建立整改责任制度。 根据 《国务院关于加强审计工作的意见》 (国发〔X〕48 号),被审计单位是审计整改的主体,被审计单位主要 负责人是审计整改的第一责任人, 要切实抓好审计发现问题的整改工 作,对重大问题要亲自管、亲自抓,确保审计整改工作落实到位。 (三)加强整改督促检查。县(市)、区政府每年要专题研究重大决 策部署和有关政策措施落实情况审计工作, 将审计整改工作纳入督查 督办事项。县(市)、区政府主要负责人要全面抓好本辖区审计整改工 作落实, 及时协调解决工作中存在的困难和问题。 对审计反映的问题, 被审计单位的主管部门要及时督促整改。 审计部门要建立整改检查跟 踪机制,对审计整改情况进行跟踪检查, 必要时可提请有关部门协助 落实整改意见。 (四)严肃整改问责。 对审计部门依法移送的违纪违法问题线索或 其他事项,有关部门和单位要认真核实处理, 确保各类违法违纪问题 及时得到查处,有关责任人及时得到追究。对审计发现的典型性、普 遍性、倾向性问题和提出的审计建议,有关部门和单位要认真研究, 及时清理不合理的制度,建立健全有关制度。对未能在规定时间内整 改落实审计发现的问题,不能说明原因或原因不充分的; 未按要求报 送审计整改结果,或报送的审计整改结果失实, 以及其他审计整改不 到位的,要对被审计单位主要负责人进行约谈。对整改不力、屡审屡 犯的,要严格追责问责。 三、整改目标 对 X 年以来审计署、 省审计厅对我市实施的各项审计中发现的问 题,及我市审计实施的重大政策跟踪、 预算执行等审计中发现的问题 进行再梳理,对未整改到位的问题逐项梳理,列出清单,建立整改台 账,分解落实到责任单位。 建立整改跟踪检查机制,对审计整改情况 进行跟踪检查。未能在规定时间内整改落实审计发现的问题, 对被审 计单位主要负责人进行约谈。对整改不力、屡审屡犯的,严格追责问 责。 四、责任单位 市审计局、监察局。 五、整改期限 X 年 12 月 31 日前。 部分 X 年中央预算内投资项目进展慢整改工作方案 (牵头单位:市发改委) 一、整改事项 部分 X 年中央预算内投资项目进展慢。 全市 X 年安排中央预算内 投资项目 151 个,截至X 年 11 月底,尚有24 个项目未开工;已开工 项目中,有 89 个投资完成率低于 30%,其中亿元以上项目数 2 个。 二、整改措施、责任单位、整改期限及整改目标 (一)落实中央预算内投资项目推进责任。 督促县(市)、区和市直 有关部门对 X 年安排的 151 个中央预算内投资项目, 明确每个未开工 项目的开工时限、 投资完成率低于30%项目的建设进度整改目标要求。 进一步做好中央预算内投资项目的服务督导和按月调度工作, 协调督 促县(市)、区和市直有关部门落实推进责任。 责任单位:市发改委。 整改期限:立即整改,X 年 12 月 31 日前完成。 整改目标:X 年 12 月 31 日前,督促各县(市)、区及有项目建设 任务的市直部门将推进责任落实到位。 (二)加快中央预算内投资项目实施进度。 对未按时开工建设的项 目,深入剖析原因,督促项目单位倒排开工日期,制定节点计划,加 快土地、规划、环评、财政评审、招标投标等前期工作,协调解决征 地拆迁、建设条件落实等方面存在的突出问题, 推动项目尽快开工并 加快建设进度。对开工后投资进度慢的项目,深入剖析原因,督促项 目单位按照下达的年度投资计划,加强施工组织,明确时间节点,细