工-地-试-验-室-管-理-检-查-表
精品文档---下载后可任意编辑 贵州路桥集团有限公司中心试验室 工 地 试 验 室 管 理 检 查 表(1) 受检项目名称 所属分(子)公司 检查时间 年 月 日 受检项目人员 检查人员 一、基本要求100分(权值0.3) 检查项目 标准要求 检查记录 应得分 实得分 备注 A、试验室建设情况 40 1、授权负责人、试验室主任及资格 满足《项目质量、环境及试验管理人员最低配置表》的要求 5 符合要求为5分,不能胜任本工作扣2分,没有资格证扣3分,都不合格得0分,未在试验室工作,挂靠者该项得2分。 2、试验室员配置及资格 满足《项目质量、环境及试验管理人员最低配置表》的要求 10 有资格证并在试验室工作满足要求得10分,缺一个扣2。5分。 3、试验室试验资质 有经交通质监局批复的能力认定证书 5 符合要求为5分,不符合要求为0分。 4、试验人员业务能力 1、现场询问考核 2、根据试验资料等综合考核 5 不能胜任本工作得0分,基本能胜任本工作得3分,能胜任得5分. 5、试验室标准化建设情况 1、是否按交通部及母体试验室标准要求建立公司试验室 5 按母体试验室要求标准化及交通部标准化建立施工场地试验室得5分,完成不好扣3分,未按要求建立0分。 6、试验室管理职责建立:试验室部门职责、试验室主任职责、技术负责人职责、试验员职责及组织机构图 各岗位职责上墙并存档 5 职责制定合理可行、齐全并上墙为5分,缺一项扣0.5分,只制定未上墙扣0.5分。 7、试验室管理制度建立:《试验室管理制度》、《监测设备管理制度》、《资料及档案管理制度》、《样品管理制度》 各管理制度上墙并存档 5 制度制定合理可行、齐全并上墙为5分,缺一项扣0。5分,只制定未上墙扣0。5分。 B、仪器设备管理 30 1、监测设备台帐 有相应的分类台帐,信息完整 5 完整并符合要求为5分,缺一样扣0。5分,没有为0分. 2、监测设备档案 一机一档,设备档案资料完整 5 符合要求为5分,信息不完全符合为3分,没有为0分。 3、监测设备检定计划及检定、状态标识,自校记录 1、所有设备已检定并标识清楚 2、检定计划台账清楚 3、自校台账清楚 4、仪器状态标识清楚(包括自校仪器)5、自校记录完整有效 10 无检定计划扣10分、仪器未全部检定每台扣2分,未标识每台扣2分, 记录不完善每台扣2分,台账信息不清楚扣每台0.5分。 4、仪器操作规程 上墙并存档 5 规程制定合理可行、齐全并上墙为5分,部分制定并上墙得3分,只制定未上墙为2分,规程与仪器不吻合扣3分,没有为0分。 5、仪器设备维修保养及记录 已建立、记录及时 5 1、 未建立0分。 2、 不完善扣3分。 3、 记录不及时扣3分. C、试验环境 30 1、试验室、试验设备、办公卫生 试验室总面积不小于交通部标准化指南要求、布置合理、整齐有序、洁净、每室分已检区和待区、并把已检待检样品分区堆放 15 1、 面积不满足扣10分。 2、 脏乱差扣10分。 3、 未分区扣5分 4、 线路等布置不合理扣5分 扣完本项分值为止。 2、标养室条件 试件摆放法律规范、养护记录及时、温湿度满足要求、无过期试件、没编号的试件、出入库台账,试样承架标识,洁净洁净。 15 每项不符合扣5分。 扣完本项分值为止。 贵州路桥集团有限公司中心试验室 工 地 试 验 室 管 理 检 查 表(2) 受检项目名称 所属分(子)公司 检查时间 年 月 日 受检项目人员 检查人员 二、室内试验及资料100分(权值0。7) 检查项目 标准要求 检查记录 应得分 实得分 备注 A、资料管理 50 1、资料分类及总目录建立 1、按集团公司下发的68号文,分类建立总目录及分目录。试验计划,试验台帐,试验委托登记记录,原始记录,仪器使用记录,试验报告仪器设备档案,对内对外相关往来文件,文件及报告收发记录,涉及的试验规程及标准等. 5 1、缺总目录扣5分,每缺一项分目录扣2分,扣完为止。 2、未按68号文执行0分。 2、标准、规程、法律规范引用 使用现行有效的标准、规程、法律规范, 且齐全 (不能使用下载版本) 5 不全每项扣1分,标准等过期0分。 3、原材料及标准试验报告、记录完整、法律规范、及时、准确、签字符合法律规范要求 试验、报告日期时间逻辑正确,数据精度符合相关法律规范要求,试验结论清楚明确,检测参数是否齐全,签字齐全。上报及时,归档完整,报告与原始记录吻合,报告填写无漏项缺项,签字人员资格、持证上岗,试验报告和原始记录签字及时,计算、复核不能是同一人,同一人的名字不能出现多种笔迹.,签字的人与资质申报里的人相吻合,并且符合交通部及省交通工程质量监督局的有关要求。 20 细集料、粗集料、钢材、水泥、沥青、土工标准试验、抗压强度,其它全部符合要求为20分.每种资料签字不吻合每项扣2分,标准使用错误每项扣2分、其它错误每项扣1分,每类资料发现造假现象每项扣10分,签字不符合每项扣5分。 扣完为止。 4、配合比试配是否及时、合理 查配合比是否滞后,配合比水泥或沥青用量是否合理,坍落度取值是否合理,大体积砼配合比是否符合要求,资料是否符合要求,配合比附件资料是否齐全,是否统一。 10 各种配合比的滞后每等级扣2分,水泥或沥青用量不合理扣2分,大体积砼配合比总灰用量不满足水化升温要求和强度得要求扣2分,资料不符合要求扣2分。 扣完为止、 5、不合格项整改 质监局、业主、中心试验室、监理、母体试验室及自检发现的不合格项 10 按要求整改的10分 为按要求整改0分。 B、试验检测工作流程或记录 50 1、资料收发记录 1、业主监理文件、试验资料收发登记清楚 2、中心试验室文件、资料收发情况 3、母体试验室文件、资料收发情况 5 收发文均建立并记录及时得5分。每缺一项扣2分,建立但记录不及时每项扣1分,扣完为止. 2、材料进场台帐 每次材料进场,与材料部门及时沟通,按材料类别、厂家、批号、规格、数量建立台帐,并与机料部的台帐及取样、试验台帐相吻合 5 台帐建立、记录及时齐全、符合要求为5分,不及时每项扣1分,缺机料部门的取样通知单没次扣1分,未建立为0,扣完为止。 3、试验取样台帐 要建立材料及构件施工取样台帐并与试验台帐相吻合 5 各类材料台帐建立、取样及时、符合要求为5分,记录不及时每项扣1分,未建立为0分,扣完为止. 4、现场施工 1、砂浆,混凝土施工牌 2、试验路段资料 3、砂浆。混凝土配合比批复情况 4、配合比通知单 5、现场试验(如坍落度,集料含水率等)记录 5