安全风险评价准则
精品文档---下载后可任意编辑 临沂振峰化工有限公司 风险评价准则 编写人: 审核人: 批准人: 二○一六年一月六日 临沂振峰化工有限公司 风险评价准则 一、 目的 为确保公司各项经营活动平稳运行,减少或避开各种不必要的风险,根据国家危化品登记中心安全标准化《法律规范》及其其他相关内容,结合公司生产实际状况,特制定本评价准则,以期指导公司各系统生产经营经营趋于良性循环进展。 二、 适用范围 本评价准则适用于公司各系统、各部门(车间)及其基层诸项活动的安全生产、操作与各项检维修活动. 三、评价依据 1、国家有关风险管理的法律、法规和标准; 2、化工行业的设计法律规范和技术标准; 3、企业的管理标准和技术标准; 4、合同书、目标责任书、公司目标中规定的内容; 5、本公司和国内外所发生相类似的事故统计资料 四、评价方法 公司针对当前安全评价方法众多的实际,安全评价目的和对象的不同,因每种安全评价方法都有其适用范围和应用条件,在进行安全评价时,应根据安全评价的对象和要达到的评价目的,选择适用的安全评价方法。 安全评价主要用的方法排列如下: 序号 风险评价方法名称 英文缩写 适用性概述 备注 1 安全检查表 SCL 对各类静态设施排列所需检查项目及标准的表格形式 公司采纳 2 预危险性分析 PHA 对各类项目进行前进行的初步或预防性分析 公司采纳 3 工作危害分析 JHA 主要针对工作活动过程的危险有害因素进行风险性评价与辨识 公司采纳 4 故障类型和影响 分析 FMEA 按实际需要将系统进行分割并分析可能发生故障类型,以便实行相识对策,提高系统安全性 未采纳 5 故障树分析 F TA 重点对系统的危险性进行识别评价,可作为安全分析、评价、和事故预测 未采纳 6 危险和可操作性 讨论 HAZOP 目的是找出过程中工艺状态的变化(偏差),分析偏差产生的原因、后果及可实行的对策 未采纳 7 故障假设分析法 WI 对系统工艺过程或操作过程的制造性分析,可通过提问的方式发现可能的事故隐患 未采纳 8 危险指数法 RR 通过评价人员对几种工艺现状,及运行的固有属性进行比较计算,确定工艺危险特性重要性大小,并根据评价结果,确定进一步评价的对象 未采纳 9 事件树分析 ETA 用来分析普通设备故障或过程波动(初始事件)导致事故发生的可能性 未采纳 10 人员可靠性分析 HRA 一般建议将该评价方法与其他安全评价方法结合使用,能识别出具体的、有严重后果的人为失误 未采纳 11 定量风险评价方法 QRA 该种评价方法能提供足够的信息,为各级管理者提供有利的定量化决策依据 未采纳 12 作业条件危险性 评价法 LEC 主要将作业条件的危险性作为因变量,实行对所评价的对象划分的危险程度等级表,查出危险程度的一种评价方法 未采纳 五、安全评价所适用准则 公司制定的评价准则包括事件发生的可能性L和事件后果的严重性S,以及与其对应的风险度R。根据公司实际经营情况,相关标准排列如下: ① 事件发生的可能性L值大小推断准则: 鉴于事件发生可能性大小与及其发生频率与现有的防范、预防、检测和控制措施息息相关,倘若各项控制措施到位,并处于良好状态,则事件发生的可能性(L)值会大大降低.如下表所示,等级数值越大,说明事件发生的可能性越大. 等级(L) 临沂振峰化工有限公司事件发生可能性(L)标准 1 有充分、有效的防范、控制、监测及保护措施,以及员工安全意识相当高,严格遵循操作规程,极不可能发生事故或事件。 2 危害一旦发生能及时发现,并定期进行监测,或现场有防范控制措施且行之有效,或过去曾经发生事故或事件。 3 没有保护措施(例无保护装置、个体防护用品),或未严格按操作规程执行,或危害容易被发现(有监测系统),或曾经做过监测,或曾经发生过类似事故或事件,或在异常情况下发生类似事故或事件。 4 危害的发生不容易被发现,现场没有检测系统,未做过任何监测,或现场有控制措施但未有效执行或措施不力,或危害发生或在预期情况下发生。 5 在现场没有实行防范、监测、保护、控制措施,或危害的发生不能被发现(没有监控系统),或在正常情况下发生此类事故或事件。 ② 公司根据实际生产经营规模,将事件发生结果的严重性(S)排列如下: 等级 法律法规及其他要求 人员伤亡情况 财产损失/万元 停工情况 公司信誉度 1 完全符合 无人员伤亡 无财产损失 没有停工 信誉没有受损 2 不符合公司的安全操作规程、标准 轻微受伤、间歇不舒适 <0。 5 影响不大,基本不停工 公司范围内 3 不符合公司或行业安全方针、制度及规定 截肢、骨折、听力丧失、慢性疾病 >0.5 厂下属车间一套装置停工或设备 公司周边区域 4 潜在违反法规和标准 丧失劳动能力 >10 一个厂或厂内2个以上装置停工 行业内及市区范围内有影响 5 违反法律、法规和标准 人员死亡 >20 几个厂或整个公司停工停产 省内重要重要影响 ③ 公司内各项活动存在风险等级判定准则及控制措施如下表所示: 风险度 等级 应该实行的控制措施 实施期限 <4 轻微或可忽略的风险 不需要实行措施,但需要保存记录 4-8 可接受风险 可考虑建立操作规程、岗位指导书但需要定期检查 有条件、有经费时治理 9—15 中等风险 可考虑建立目标、操作规程,加强培训及沟通 年度大修时修理 15—20 重大风险 实行紧急措施降低风险,建立运行控制程序,定期检查检测及评价 在规定期限内整改 20-25 巨大风险 在实行措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评价 及时尽快整改 六、评价与治理 (1)依据公司目前的实际经营状况,选择适当的安全评价方法,对作业活动、生产设备设施、工艺过程等方面进行危害识别,进而根据风险评价的准则进行风险评价,划分风险等级,确定风险是否属于可接受风险。根据风险值的大小将其分为第(五)项所制定标准,分为巨大、重大、中等风险等级别,分别确定整改的期限和整改措施,措施实行之后,应该再做一次风险评价,确定风险是否降低到可接受的程度,否则应进一步实行有效措施加以整改,直至达到人员可接受程度。 (2)对评价为重大风险以上级别的风险,各单位应该根据风险评价的结果,按优先顺序进行控制治理.并且应对判定为重大风险的进行详细记录,并定期更新,各单位应针对具体措施实行严格控制的方式,严格根据“四定”措施,依次实行消除、抑制危害,修订操作规程、减少或控制暴露等措施,保证整改质量和效果。 (3)公司各部门、车间应该将风险评价的结果及所实行的控制措施对从业人员进行广泛宣传、培训,使其熟悉工作岗位和作业环境中的风险及所应实行的控制措施。各部门、车间应将已确定的控制措施,根据优先顺序,逐项进行落实,把风险控制在可接受的程度 (4)公司各部门、车间应对于常规活动每一至两年组织一次危害识别和风险评价,对常