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审计工作内容描述审计工作描述审计工作内容描述审计工作描述 工作描述: 2021 年 9 月---2021 年 12 月 在瑞华会计师事务所担任项目 助理,在项目经理的指导下,编制各种审计底稿,协助项目经理 完成审计工作。 2021 年 1 月---至今 在瑞华会计师事务所担任项目经理,作 为中小型项目负责人,制定合理的项目工作计划并与客户进行良 好的沟通,监督、指导、检查助理人员工作情况,负责协调项目 执行中的相关工作,出具审计业务报告和其他鉴证业务报告;参 与或负责完成大型国企、上市公司年度审计,股权转让、尽职调 查、IPO、资产重组、所得税汇算清缴等专项审计。 曾参与或负责的企业:中国中钢集团公司、中国化工集团公 司、中国银泰集团、中国国际电视总公司、云南云天化股份有限 公司、**东方热电股份有限公司、山东益生种畜禽股份有限公 司、北京高信达通信科技股份有限公司、江苏新通达电器有限公 司、银河基金、西部证券等。 按照审计准则的要求及公司的规定完成公司分派的审计项 目。审计项目包括年报审计,税务审计,经济责任审计,绩效考 评审计,资产清查审计,拆迁过程跟踪审计等;涉及行业主要包 括房地产、加工制造、出版、零售、进出口贸易以及行政事业单 位等。 第 1 页 共 6 页 本人为 2021 年开始担任项目经理独立带队。 1、某大型电信运营商,年报审计,内控审计; 2、重庆某大型机电集团,年报审计; 4、山东某大型贵金属股份有限公司,IPO 审计; 5、香港某大型房地产有限公司,年报审计; 6、河南某大型燃气集团有限公司,年报审计; 7、国内某高速公路集团有限公司,年报审计; 8、重庆某大型食品企业,年报审计; 9、重庆某水电开发有限公司,特殊目的审计(项目贷款); 10、重庆某大型物流运输企业,年报审计。 项目经历 20XX.12 - 20XX.12国内某大型房地产企业(已接房)责任描述: 负责该企业存货、收入,成本等主要会计科目的审计,并出 具年度审计报告。 项目描述: 该企业在重庆拥有多处楼盘,主营为联排别墅,高层,超高 层以及车库,商业配套设施等多种业态,部分楼盘已接房。 20XX.10 - 20XX.10国内某高速公路集团有限公司-Group Reporting 责任描述: 第 2 页 共 6 页 担任现场项目经理,对集团审计报告出具组成部分 Group Reporting. 20XX.10 - 20XX.12重庆某大型物流运输企业-年报审计责任描 述: 作为项目组成员,完成对应的审计程序,了解并对客户的内 部控制进行测试。 项目描述: 该企业为重庆最大的物流运输企业,主要服务于长安、福特 等知名汽车企业。 20XX.09 - 20XX.10重庆某水电开发有限公司-特殊目的审计(项目贷 款)责任描述: 作为项目负责人,对客户财务报表及主营业务进行审查,并 出具审计意见。 项目描述: 该企业为当地政府较为支持的水电开发企业,为寻求银行借 款,需进行财务报表审计。 20XX.02 - 20XX.08重庆某大型机电集团-年报审计责任描述: 作为中心小组成员,负责对各个单家财务信息进行合并并审 阅,同时,协助项目负责人完成对应的报告 work。 第 3 页 共 6 页 项目描述: 该企业为重庆领头羊企业,在香港上市,需出具法定审计报 告供投资者使用。 20XX.10 - 至今山东某大型贵金属股份有限公司-IPO 审 计责任描述: 作为项目组成员,对客户各个 cycle 进行执行相应的审计程 序,并与券商(建银国际)密切合作。 项目描述: 该企业为当地一家大型民营企业,寻求在香港上市融资。 20XX.01 - 20XX.03重庆某大型食品企业-年报审计责任描述: 作为项目成员,协助项目负责人完成相应的审计程序。 项目描述: 该企业为当地一家中型食品企业,主营蛋糕、面包,饮料 等。 2021.12 - 至今某大型电信运营商-年报审计&内控测试 责任描述: 担任现场项目经理,出具子公司单家审计报告,对内控测试 结果发表审计意见。 项目描述: 企业为同时在美国和香港上市的大型央企,需进行年报审计 和 404 内控测试。 第 4 页 共 6 页 2021.11 - 至今香港某大型房地产有限公司-年报审计 责任描述: 作为项目负责人,需要出具给香港母公司 inter-office opinion,同时,在执行审计工作的基础上出具一份 PRC 法定审计 报告。 项目描述: 该企业为香港大亨李嘉诚旗下的地产公司,在重庆主要从事 写字楼租赁业务。 2021.11 - 至今河南某大型燃气集团有限公司-年报审计 责任描述: 针对客户燃气板块,执行审计工作,出具相应的审计报告。 项目描述: 该企业为河南一家大型民营企业,业务含燃气和房地产两大 板块,其中,燃气板块在香港上市并筹集资金。 2021.06 - 20XX.12瑞华会计师事务所(3 年 6 个月) 金融审计部 | 审计经理/主管 | 6001-8000 元/月专业服务 /咨询(财会/法律/人力资源等) | 企业性质:其它 | 规模: 1000-9999 人工作描述: 负责一汽财务公司及其下属子公司一汽汽车金融有限公司、 鑫安汽车保险股份有限公司、**亿安保险经纪有限责任公司年报 审计;负责联想控股下设正奇**金融控股有限公司及其子公司创 第 5 页 共 6 页 新融资担保公司、国正小额贷款公司、金丰典当公司年报审计工 作;负责**市太和区农村信用合作联社、北京澳客之家科技股份 有限公司财务尽职调查工作;参与**银行股份有限公司财务尽职 调查;参与保监会保险资金运用检查—平安资产管理有限公司项 目,负责公司自有及全部受托资产核算检查;参与**银行股份有 限公司年报审计;参与北京万集科技股份有限公司 IPO 审计及其 证监会一次反馈意见,主要负责生产与仓储、采购与付款循环审 计,出具其子公司报告;参与**市-鄂托克旗农村信用联社及伊金 霍洛旗农村信用联社两家的清产核资审计;参与长春一汽富维汽 车零部股份有限公司(股票代码为 600742)2021 年年报审计工 作。 本文来自://. 第 6 页 共 6 页