注塑成型制程检验规范
成型制程检验规范成型制程检验规范 一.目的 规范制程检验,正确监控制程以预防品质异常,确保产出品质及满足客户要求。 二.适用范围 本规范使用于塑件成型所有产品。 三.定 义 无 四.权责 4.1 工程部: 4.1.1.负责提供生产作业标准,技朮支持; 4.1.2.负责提供标准生产工时。 4.1.3.制程中生产重点参数的提供与变更。 4.1.4.与制程相应的文件、规范、条件及标准的编制。 4.1.5.协助分析检讨改善制程异常。 4.2 企划部: 4.2.1.负责提供生产计划表,跟进提供成型生产所需原料及零件给产线生产。 4.2.2.负责代工客户的订单处理,物料跟进及制定《出货通知单》及出货明细. 4.3 塑件品质部: 4.3.1.负责制定各产品品质检验规范. 4.3.2.制程中各项重要参数的稽核与确认,确保产品满足检验规范/规格及客户需求。 4.3.3.制程中的首件检验,巡回检验,最终检验。 4.3.4.制程异常初步确认,不良品的确认。 4.3.5.产品质量数据之统计,分析,并传达相关单位。 4.3.6.矫正与预防措施效果的跟踪与效果确认。 4.4 其它单位: 4.6.1 协助生产过程中相关事项处理,保证生产顺利进行。 五.作业流程 企划企划 成型单位成型单位 品管品管 生产计划 物料投入 成型模具等周边设备安装/ 成型条件设定 NG 自主检查 OK 初件检查 OK 按SOP作业 OK N G 自主检查 NG NG 记录/分析 /调试/停机/加工 OK 制程巡检 OK 包装作业 最终检验 不合格品处理/预防 与矫正措施 入库 NGOK 出货 六.作业内容 6.1 获取产品制作所需信息 6.1.1.产品在生产前,生产各相关人员必需获得以下工程资料方可生产:产品工程图、BOM 表、作业指导书、作业流程及包装规范。 6.1.2.品管检验人员在产品生产前必需获得该产品的 SIP、蓝图、评估报告、样品等资料 , 以作为检验该产品的依据。 6.1.3.以上工程资料及检验资料必需为文控中心正式发行的资料。 6.1.4.生产必需依各相关产品的工程资料要求进行产品制造.若生产条件或生产流程需要 任何变更时, 由工程填写工程变更通知单,经相关部门签核同意后,由文控中心统 一变更受控发行,具体操作参照《文件资料管理程序》 。 6.2 生产计划管制 6.2.1.企划部生管员依客户或各厂区需求制订每周生产计划。 6.2.2.企划部生管员需依生产计划跟进采购或供应商按时供给成型原料,并由生管员开出 《发料单》 ,通知货仓备料发料,生产领料。 6.2.3.生产接到企划课的每周生产计划后,由生产课长或组长对每周生产计划审核并作生 产排配,当不能达成时,应及时反馈企划课,由企划课协调解决. 6.3 原料投入 6.3.1.生产单位依据发料单和生产计划表到仓库领料,原料生产前需先对原料进行烘烤, 烘烤温度和烘烤时间参照《标准成型条件表》进行. 6.3.2.生产塑胶料次料添加比例参照《BOM 表》或《塑件产品次料添加标准》进行。每次 加料/拌料前需记录在上,并通知品管签名确认。 6.3.3.成型在加料或拌料前, 需先清理干净之前料筒内余料,预防余料和加入原料颜色、 成 型温度等特性不一致混用,造成产品混色、料花、粘模等异常。 6.4 成型模具等周边设备连接/成型条件设定。 6.4.1.成型周边设备安装: A、上模安装:查找产品对应之成型模具,依《标准成型条件表》规定将模具安装在合 适吨位之机台上。 B、依《标准成型条件表》连接模具所需用的标准模温(常温水、冷冻水、模温水) 。 6.4.2.依照《标准成型条件表》调试自检 OK 后,由成型课技术员开出《成型首/终件记录 表》 ,品管检验 OK 后再开机生产. 6.5 初件检验 6.5.1.IPQC 接收到成型技术员送检的《成型初/终件记录表》和首件样品后,应在2 小时内 给出判定结果. 6.5.2.初件检验过程当发现成型条件记录超出《标准成型条件表》时,应通知生产&工程检 讨标准成型条件是否合理,。如工程评估可进行变更,则跟进工程对此标准成型条件发 出工程变更通知单,并跟进产品外观和尺寸是否符合产品标准. 6.6 制程作业员作业 6.6.1.生产前 IPQC 及现场人员应事先确认相关工程数据(蓝图、承认书、包规、作业指导 书、检验规范等)是齐全及版次是否正确,确认OK 后方可生产,并且各个工站应悬挂 生产该机种的作业指导书(如果有太多相同工序,最多可两人共享一份作业指导书). 6.6.2.初件检验 OK 后机台操作员开始生产同时进行自主检查, 并将结果记录于成型生产日 报表上,挑出不良品集中放置并交线/组长处理,制程 IPQC 巡回检查各机台并将检验 结果记录于《成型制程产品巡回检查记录表》和《成型制程尺寸巡回检查记录表》上。 6.6.3.各工序作业人员应严格按作业指导书内容的要求执行作业。 6.6.4.制程出现异常时 IPQC 应将不良现象填写制程质量异常追踪单, 由品管组长及生产线 /组长确认是否调机或修模,生产制程中若有发生重大质量异常时均需记录于《成型产 品制程质量履历表》内以供后续作业参考。 6.6.5.为保证生产现场物料摆放合理及生产机台清洁,作业员应做好“5S”工作。 6.7 包装作业 6.7.1.机台操作员依据包装规范核对自检 OK 的产品进行包装作业, 包装前需确认包材无误 后才可进行,以免误用:逐层摆放产品需重点确认每层摆放数量、层数、一箱总数量 等不可错误;散装产品自检合格后,用电子称根据标准重量 100%称重,并将称得重 量书写在外箱标签上,确保重量 100%准确,预防多装、少装不良情况。 6.7.2.一台机生产两种以上产品,包装过程要注意区分隔离,避免混装/标签错误等不良产 生。 6.8 制程检查 按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时(如材料,设施,人员的变化等) ,应对制程进行 检查,确保对影响制程能力的变化作出及时的反应。 1. 初件检查 制造单位作业人员、主管或品检人员,依据检验规范,于每日或每批开机、修模、设 备维修、调机、换料等情况, 进行首件检验,并将检查结果记录于《成型首/终件检 查记录表》 、成型日报表。当生产条件、参数设定发生变更时 ,应重新记录超出规格的 要重新评估相关部门同意后在文件中心统一变更发行。 2. 制程自主检查 制造单位依据制造作业规范或检验规范要求作业人员针对制程所使用的设备与治具、 在制品及作业条件、外观、结构、参数。.。.等管制项目, 作好自主检查,并将检查 结果记录于《成型生产日报表》 、 《成型条件记录表》, 直接主管应不定期查核作业人 员是否依作业规范要求确实执行。 3. 生产互检 每一作业工站作业人员对本工站作业手法,产出半成品均要进行自检,下一工站人员 除对本工站要求检验事项做好自检外, 还应对上一工站流下之部品均要进行仔细检验, 发现不良知会前工序改善,防止不良流出。 4. 制程巡回检查 制程检验人员依据检验规范和规格要求, 针对重要制程之在制品检验其质量是否符合 规格, 并将检验结果记录于《成型制程产品巡回检查记录表》 、 《成型制程尺寸巡回记 录表》等管制表。 5. 禁用物质管控 协创成型产品对 RO