物料控制管理制度
物料控制管理制度物料控制管理制度IST-WL-001-A/0IST-WL-001-A/0 物料控制管理制度物料控制管理制度 一、目的 规范公司物料申购、材料领用,合理控制物料库存,提升在库资金周转率,缩短交货周期,改善生 产组织系统应变能力。 二、适用范围 适用于我司原材料、附件、工装夹具、劳保用品(除行政综合部负责采购并管理的)、半成品、成品 (机加工事业部劳保用品、半成品除外) 。 三、物料控制总则 1、在满足市场需求的前提下,基本保证有序生产,保持最低限量物料、半成品、成品、附件库存。 2、结合物料采购周期、经济采购批量、经济库存批量、往年同期及前三月平均需求,实行合理存量控制。 3、利用公司现有信息系统,综合掌握需求、库存、在途物料、半成品、成品、附件信息,实行月度主计划 与订单计划相结合的集团公司与事业部两级计划编制、监控体系。 4、实行按功能(计划编制、申购、采购、领用、存储)分工协作管理。 四、职责 1.计划物流部: 1.1、原材料、附件、新工装的请购。 1.2、A、B、C 类物料的分类,A、B、C 类物料采购周期、采购批量、最小包装单位的提供。 1.3、库存成品及 A、B、C 类物料合理存量的编制和监控。 1.4、各事业部领料和各事业部在岗物料存量的监控。 1.5、ERP 系统物料及成品合理存量的维护,领料方式的确定,物料属性的确定。 1.6、根据请购单抛转为采购单,下达物料采购订单并保证及时交付。 1.7、库存产品、材料的合理存放与保管。 1.8、库存成本、采购成本控制。 2.各事业部: 2.1、部门生产需求物料按规定领用。 2.2、部门物料暂存量、岗位在制品合理分布的控制与上报、反馈。 2.3、工装夹具(非首次使用) 、劳保用品、BOM 无显示低值物料及本部门专用无计划物料的请购。 2.4、物料使用异常的反馈。 2.5、在制品、在岗物料的妥善保管。 3、研发中心: 物料控制管理制度物料控制管理制度IST-WL-001-A/0IST-WL-001-A/0 3.1、物料、成品、附件、工装夹具技术标准的制定与修改。 3.2、BOM 的建立和维护,BOM 更改的通知。 3.3、自主研发物料申购。 4、品管中心: 4.1、物料、产品、附件、工装夹具检验标准的建立。 4.2、本部门试验性物料的请购。 4.3、替代物料应用的通知。 5、客户中心(进出口公司) : 5.1、需求发货产品、附件、物料的品种、数量、时间输入。 6、财务审计部:物料、附件、成品合理存量的监控和考核。 五、合理存量的编制、监控 1、合理存量的分类: 1.1、原材料、附件合理存量。 1.1.1、非标钢材合理存量。 1.1.2、A 类物料合理存量——月采购金额大于(等于)6 万元的原材料或附件。 1.1.3、B 类物料合理存量——月采购金额大于(等于)2 万元小于 6 万元的原材料或附件。 1.1.4、C 类物料合理存量:月采购金额小于2 万元的原材料或附件。 1.1.5、物料的分类由计划物流部物料计划人员按分类原则进行分类。 1.2、半成品合理存量(含数字模块) 。 1.3、成品合理存量。 2、合理存量制订的依据 2.1、前三个月的平均生产、销售情况,重点参照上一个月的生产、销售量。 2.2、月的生产、销售计划。 2.3、采购周期、生产周期、经济采购批量、包装规格。 2.4、当月、后续已明确的销售订单。 2.5、各事业部产能、供应商产能与供应链保证能力。 2.6、物料的资金占用量,库存成本,库存容量。 3、合理存量的编制 3.1、合理存量包括最低存量和最高存量,最低存量用以满足发货需求,最高存量用于控制流程、成品成本 兼顾实际产能调节,对相互可替代的产品应考虑可替代产品合理存量总量的合理性。 物料控制管理制度物料控制管理制度IST-WL-001-A/0IST-WL-001-A/0 3.2、合理存量表单由以下内容组成:序号、类别、品号、品名、规格、前置时间、安全时间、日均用量、 最低存量、最高存量、计量单位。 3.3、合理存量编制原则公式:最低存量=日均用量×前置时间,最高存量=最低存量+日均用量×安全时 间。 3.43.4、、原材料日均用量每月20 日根据次月生产计划需耗用量推算(并参考上月物料领用量) ,如批次最小订 量大于月消耗量,按批次最小订量确定最低存量。附件的日均用量按前一月的实际发生量推算。 3.53.5、、原材料、附件(含模块、底座,除非标钢材)合理存量由计划物流部物料计划人员编制,前置时间、 安全时间由计划物流部采购员提供,A、B 类由采购主管、部门主管经理、部门经理、财务经理、相关事业 部经理审核,总经理审批,C 类由采购主管、部门主管经理审核,部门经理审批。 3.6、仪表类物料除按3.5 执行外,主导仪表的关键元器件、零部件例如: Pcb 板、AD 芯片以及其他重要的 芯片、精密电阻、薄膜开关、变压器、显示单元、外壳及外壳配套物料的合理存量,由计划物流部物料计 划员编制,计划物流部(采购主管、部门主管经理、部门经理) 、仪表事业部经理、财务审计部主管经理等 审核,总经理审批,每月10 日前完成。 3.7、非标钢材、半成品(含数字模块) 、成品(含仪表)合理存量由计划物流部主管计划副理编制,计划 物流部经理、客户中心主任助理、进出口公司主管业务副理、相关事业部经理审核,总经理审批。 3.8、原材料、附件(除模块、底座)的合理存量每月10 日前(C 类 20 日前)调整、新增、删减,模块、 底座、半成品、产成品的合理存量每逢单月的10 日前调整,非标钢材的合理存量每逢单月的10 日前调整。 3.9、一般情况下 QS 系列产品的在制品加成品库合理存量为当月发货量的五分之一倍,在制品与成品库的 比例为 7:3。 3.10、合理存量每次调整都需按编制流程执行审核、审批手续。 4、合理存量的监控 4.1、计划物流部物料计划员(主管经理)应将经批准的物料合理存量(非标钢材合理存量)及时拷贝(下 发)相关仓库、事业部、采购员、采购主管。 4.2、各事业部统计、仓库管理员负责每两天更新、汇总统计在制品及库存(含仪表)成品状况,于双号上 午报计划物流部统计,计划物流部统计审核、汇总后形成集团公司流程日报,逢双号下午以电子档上报、 抄送相关经理、调度、内勤。 4.3、流程报表实时反映半成品及成品(含仪表)合理存量,并用红色表示存量欠缺,急需补入的,用黄色 表示存量超标,需控制生产的,超出合理存量范围的产品于报表最后部分汇总。 4.4、对于公司生产的常规QS、SB、SQB 系列产品,各事业部、仓库管理员每日更新、汇总统计在制品及库 存成品状况,于15:00 报计划物流部统计,计划物流部统计审核、汇总后形成集团公司重点产品流程一览 物料控制管理制度物料控制管理制度IST-WL-001-A/0IST-WL-001-A/0 表,于 17:00 前印发相关调度和主管经理。 4.5、原材料库、弹性体库、成品库相关负责人应于每日9:00 前分别汇总生成原材料、弹性体、附件、包 材库存、在途及需请购报表(电子档表内反映合理存量)报计划物流部物料计划员。 4.6、物料计划员应于每日10:30 前查看各仓库报表,并结合需求进行分析后