安全记录台账大全
安安全全记记录录台台账账大大全全 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8- 事故调查报告表 事故名称 事故日期:事故地点:调查时间: 事件描述(包括伤害/财产损失/环境污染): 事故编号: 种类(打或) 未遂事故 轻微事故 一般事故 上报事故 急救人身伤害 火灾/爆炸 设备事故 应急措施(当事人姓名和行为/医疗保险项目/公众保护措施等): 事故原因: 事故损失(直接的和间接的): 调查小组成员: 防止事件再次发生的纠正措施 编制: 日期: 审核: 责任人 批准: 目标日期完成日期 事故台帐 年度 序 部门 号 发生日 期 事故类 别 发生事故概况“四不放过”处理结果备注 编制: 事故“四不放过”处理记录 部门部门发生时间发生时间事故类别事故类别 事故简述事故简述 事故原因事故原因 责任人及责任责任人及责任 责任人处理责任人处理 防范措施防范措施 相关人员教育相关人员教育 年度员工培训计划 序号培训主要内容培训方式培训对象计划培训时间备注 编制:审核:批准:日期: 员工三级安全教育卡 姓名出生年月 入厂时间 性别 工种 健康状况 学历从何处来 培训教育内容: 教育时间:从年月日至年月日共学时,考试成绩: 受教育者签字:教育负责人签字: 厂级 车间级 班组级 受教育者 个人意见 教育主管 部门意见 培训教育内容: 教育时间:从年月日至年月日共学时,考试成绩: 受教育者签字:教育负责人签字: 培训教育内容: 教育时间:从年月日至年月日共学时,考试成绩: 受教育者签字:教育负责人签字: 受教育者签字:年月日 主管部门领导签字:年月日 安全培训教育记录表 时间: 培训题目 地点: 受培训人员 培训方式 (共人) 参 加 培 训 人 员 签 到 记录人: 培 训 内 容 记 录 效果 评价 培训考核方式: 注:培训内容应注明所用学时注:培训内容应注明所用学时 员工培训档案表 员工姓名 岗位 培训日期 性别 学历 参加培训内容学时 出生年月 职称 主办单位考核成绩 安全管理人员培训教育台帐 序号姓名职务/岗位发证机关证件编号首次取得时间第一次复审第二次复审第三次复审备注 安全生产会议记录安全生产会议记录 会议名称 会议名称 主持人 与会单位 及人员 会议时间 记录人会议地点 主要内容 召集人签字 安全生产会议签到表 会议时间 姓名部门 会议地点 职务联系电话 管理制度评审表 评审日期 评审目的: 评审依据: 评审范围: 参加评审部门、人员: 地点主持人 管理评审会议主要内容: 评审综述: 总经理决策: 管理评审结论: 编制:审核:批准:日期: 管理制度修订审批表 文件名称 文件编号 归口部门 更改方式 原版本号 现版本号 经办人 更改内容:(可附页) 发放范围: 会签: 审核意见: 部门负责人: 日期: 批准意见: 主管领导: 日期: 文件发放记录 文件名称 文件编号 受控号收文部门或人员份数 版本号 签收收文日期备注 自评计划 共 2 页第 1 页 名称 受考评方 考评类型 考评目的 考评范围 考评准则 考评组长 考评分组 考评日期 计划确认 工作语言 保密要求 ■汉语□英语□其它 年月日至年月日共天。 地址 联系 人 电话 ■自评□第次抽查□升级考评□扩大考评范围 确认安全标准化工作是否符合《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》要求,并确认其有效性。 生产经营与服务活动及现场 ■危险化学品从业单位安全标准化规范■适用于受考评方的法律法规及相关要求■受考评方的安全标准化文件 考评员专家 传真 考评计划考评计划 共 2 页第 2 页 日期/时间组别部门/活动涉及要素 制表:审批:日期: 自评检查表 总页/第页 自评员 要素号 被自评单位 考核内容方法 时间 考核结果记录判定 安全标准化不符合项报告 第份/共份 受考评方名称 受考评部门 考评组长考评员 考评日期 技术专家 年月日 不符合事 实描述 不符合项类别:□管理□现场□否决项 上述发现不符合: 不符合项 现场确认 上述发现是否属实:□是□否 受考评方代表(签字):年月日 □分析原因□采取纠正措施□采取预防措施 对上述不符合项整改有效性验证:□考评组到现场验证 □考评组异地验证 考评组意见: 不符合项 验证结论 原因分析是否准确□是□否,指出不准确之处: 纠正措施是否有效□是□否,证据: 整改是否有效□是□否,证据: 验证人(签字):年月日 安全标准化不符合项报告(续) 不符合项分析整改表(受考评方填写) 第份/共份 不符合原因分析: 签名:年月日 不符合项 整改要求 采取整改措施: 签名:年月日 采取预防措施: 签名:年月日 受考评方负责人意见: 签名:年月日 证据资料共份页 适用安全生产法律法规及其他要求清单 序号法律法规及其他要求名称 法律法规符合性评价表 序号法规及标准 施行日期颁布部门法规/标准编号相关条款说明适用部门 评价依据条款符合性评价相关方符合性情况评价时间 作业活动清单 部门:填写人员:时间: 序号作业时间作业地点作业内容作业人业务汇报人作业注意事项 工作危害分析表(JHA) 部门:工作岗位:工作任务:分析人:分析日期: 危害或潜在事件 (作业环境、人、 物、管理) 以往发生频率及现有安全控制措施 主要后果 偏差发 生频率 管理措施 员工胜任 程度 安全 措施 LSR 序 号 工作步骤 建议改进 措施 主要设备清单 电机功率 序号设备名称型号规格材质单位数量 KW/台 制造厂家备注 安全检查分析表(SCL) 部门区域设备名称及编号 审核人: 标准产生偏差的主要后果 日期 LSR建议改进安全措施 年月日 分析人员: 序 号 检查 项目 以往发生频率及安全控制措施 发生胜任程度/安全 管理措施 频率设备现状设施 中等、重大及不可容许风险控制清单(EIS) 风险降低前 序 号 活动点、 工序、部位 中等、重大及不 可容许危险源 严重 性 s 可能 性 L 风险 值 D 控制措施 主管 部门 严重性 S 风险降低后 可能性剩余风险 LD等级 编制:审核:批准:日期: 承包商调查评价表 部门: 承包商名称 承包商提供服务名称 承包商联系人 地址、电话 1、承包条件: 2、承包商能力: □具有营业执照□具有相关资质□具有质量体系认证证书 其他: 3、信誉、服务情况或以往服务情况: □良好□一般□差 4、询价情况: □适中□较高□较低 调查初步意见:□合格□基本合格□不合格 调查人意见: 签名:日期: 分管领导意见: 签名:日期: 合格承包商名录 年度 NO 序号承包商名称承包商提供服务名称资质情况联系人联系电话评价结果 填写人:批准人:日期: 供应商调查评价表 部门: 供应商名称 供应商产品名称 供应商联系人 地址、电话 1、生产供货能力或外包条件: 2、产品质量保证能力: □具有营业执照□具有产品检测报告□具有质量体系认证证书 其他: 3、信誉、服务情况或以往供货情况: □良好□一般□差 4、询价情况: □适中□较高□较低 调查初步意见:□合格□基本合格□不合格 调查人意见: 签名:日期: 分管领导审批意见: 签名:日期: 合格供应商名录 年 NO 序号 供应商单位 名称