物资采购部专项审计审计方案
物资采购部专项内部审计 适用对象:内部审计、应付会计 目录 一、审计方案 二、审计程序 三、审计分工和日程安排 四、审计所需资料清单 ------------学资学习网-------提供考研资料------- 批准:审核:编制: 【抄送】 页 14 共 页 1 第 通用采购专项审计方案 ------------学资学习网-------提供考研资料------- 一、审计目的: 根据公司的采购管理制度,对采购部门现阶段的采购管理工作及内 部 控制状况进行审计检查和内控评估, 揭示其中存在的控制风险,并提 出可 行的建议和改善措施。 二、审计内容: 采购管理制度是否有效和完善。 、1 、2 采购计划、采购预算、实际采购是否得到良好的遵循。 公司对采购主要业务环节(供应商资质的审核确认、标书制作、 、3 招标、评标、询价、比价、议价、合同管理、验收、退货、款项支 付等)的管理、控制是否完善。 对本年度审计问题进行后续追踪审计 4、 三、审计范围: 月期间的采购管理工作。 年 X20XX 年 X 月- 20XX ------------学资学习网-------提供考研资料------- 四、审计人员: 五、审计时间: 六、审计程序(附后) 批准:审核:编制: 【抄送】 页 14 共 页 2 第 审计程序底稿执行 索引人 复核 人 时间 预 算 一、对公司采购制度完善性检查、评价 ---审计准备 、制度与流程:1 ) 收集公司采购管理制度, 评价相关的采购 1 ( 管 理控制措施是否完备,采购活动各阶段是否 ------------学资学习网-------提供考研资料------- 都有相关的管理规范。 ) 对供应商资质的审核确认、 标书制作、 招 (2 标、 评标、询价、比价、议价、合同管理、验 收、退货、款项支付等主要业务的管理制度进 行分析,判断其与公司政策是否存在差异以及 差异的合理性,判别其对实际工作能否起到管 理控制作用。 等制图软件绘制采购流程图,判 3()用 Visio 断其制度方面是否存在控制缺失或薄弱环节, 同时确认采购流程的效果与效率。 ---现场审计 对准备阶段的问题、 初步判断进行核实,并与采 购部门的员工充分沟通,对现有的采购 制度作出客观评价。 【要求】 通过以上检查, 对采购管理制度体系 的 完整性、 预算管理体系的健全和有效性、 业 务流 程的清晰与否以及主要内部控制环节是否 存在、 是否有实际控制力度等问题做出客观评 价,提出合理建议。 ------------学资学习网-------提供考研资料------- 二、采购管理主要业务工作的内控情况检查 、供应商管理阶段 1 ---审计准备 )收集供应商管理制度。1( )了解供应商管理系统。2( ) 了解重要物资、 固定资产价格收集系统及 3 ( 系 统内价格信息的来源。 )获取人事组织架构图 4( ----现场审计 审核:编制:批准: 【抄 送】 页 14 共 页 3 第 )从供应商管理系统获取本年度主要供应商1 ( 的比率 100%清单,新进、淘汰供应商清单, 以 查核新进、淘汰的供应商的引进、确认、淘汰 是否按制度执行,提供的资料是否支持其操作。 以此来确认供应商评价制度是否有效执行。 ) 是否存在采购参与供应商评价, 供应商管 2 ( 理 系统口令密码简单易被猜测,员工被离职、 调岗权限未及时注销的情况。 ------------学资学习网-------提供考研资料------- ) 从价格收集系统调取重要物资及固定资产 (2 价 格进行整年度或者几个年度的价格分析性复 核,或者借助第三方单位核实价格是否合理。 对于价格不合理的,则通过印制假名片或者虚 构单位,对材料价格进行单独询价,以确保采 购价格真实合理。 家公司主要供应商资质文件: 10-20(3) 抽查包 含营业执照、税务登记证、组织代码证、法 人代表身份证,从工商局的官方网站调查了解 该法人的真实合理性。通过将法人代表资料与 人事入职登记资料核对或者电话联系供应商, 确认法人代表或者公司负责人是否为公司员工 或家属。 )价格管理部门是否充分利用了各种价格来4 ( 源渠道,建立起容量丰富的价格信息资料库; 对于获取的各种信息源,是否按照本公司的物 资种类进行了适当分类 【要求】通过核对、分析性复核、电话访谈等 方 式, 确保供应商管理人员已经保证虚假供应 商及 劣质供应商及时得到淘汰, 入围供应商清 单基本 符合公司要求。 ------------学资学习网-------提供考研资料------- 、采购申请审批阶段 2 ------审计准备审计准备 )了解采购部门程招标方式、评标和中标标1 ( 准。 )收集非招投标采购制度(2 )收集紧急采购管理制度(3 --------现场审计现场审计 批准:审核:编制: 【抄送】 页 14 共 页 4 第 笔(可分原材料、 )从财务明细账抽查 6-9(1 固定资产和办公用品)需招投标的大金额采购, 检查招标过程资料的完整性、主要控制环节的 完备性和合理性。 对于重大物资或者固定资产采购, 对于参与报 价 的供应商是否设置了供应商准入机制,如设 置年营业额、公司规模等。 ------------学资学习网-------提供考研资料------- 采购业务招标书是否详细具体, 涉及到所采购 物 资的具体规格、数量、技术要求。 家,如 5 对于参与招标的单位,邀标应该高于 家,是否废标,未废标的3 果实际应标数低于 是否提报公司高层审批。 对于常规物资的采购的招投标检查是否为随机 从供应商系统内筛选,如为新进供应商是否按 照供应商管理制度进行了考核。 参与报价的单位是单独报价,还是集体参与报 价,对于集体参与报价的,考虑是否存在绑标 的可能,应建议单独与竞标单位分别邀标报价。 是否提供了样品,样品的质量是否符合公司要 求,是否由使用部门或者技术部门出具了相关 的报告、是否要求对方出具质量检验报告等。 采购人员不得参与评标。评标过程记录是否完 整,技术标、商务标评定方法是否合理,是否 有技术部提供技术指标。 定标程序是否符合集团及公司制度要求, 定标 理 由(质量最优、价格最低、送货时间最短) 是否充足。 )非招投标采购(2 ------------学资学习网-------提供考研资料------- 对于重复购置的物资, 如价格明显高出前次购 买 所确定标准的计划价,应将其作为重点审计 对象,审计是否存在问题。 是否存在非采购人员采购, 或者非采购人员采 购 后未由采购部门、使用部门主管追认审批的 情况。 比价基础是否一致, 如物资的规格、 型号、 性 能、 批准:编制:审核: 【抄 送】 页 14 共 页 5 第 采购是否有预算, 非预算内的物资采购是否采 购 量大于公司需求,采购的物资是否符合公司 要求。 询价、议价、比价有书面记录,如为电话询价, 而对方未对报价做确认则此类询价认为不合宜。 )定点或者指定采购(3 是否定期做材料、物资、服务的质量评估。对 于 质量出现严重问题的是否要求对方赔偿或者 限期整改。 )紧急采购 4( ------------学资学习网-------提供考研资料------- 是否定点