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实用参考化工企业安全生产双体系表格大全档

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实用参考化工企业安全生产双体系表格大全档

优质参考文档 天安公司 化工企业安全生产二个体系 建设资料参考表格 二零一八年一月 风险点登记台账 (记录受控号)单位No 序号风险点名称类型 可能导致的 主要事故类型 区域位置所属单位备注 填表人审核人审核日期年月日 (此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型参照 GB6441企业职工伤亡事故分类 标准填写。 ) A.1作业活动清单 (记录受控号)单位No 序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注 填表人填表日期年月日审核人审核日期年月日 (活动频率频繁进行、特定时间进行、定期进行。 ) A.2设备设施清单 (记录受控号)单位No 序号设备名称类别位号/所在部位所属单位 是否特种设 备 备注 填表人填表日期年月日审核人审核日期年月日(填表说明 1.设备十大类别炉类、 塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输 类、其他设备类。2.参照设备设施台帐,按照十大类别归类,按照单元或装置进行划分,同一 单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并,在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电 动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。 ) 工作危害分析(JHALS)评价记录 (记录受控号)单位岗位风险点(作业活动)名称No 优质参考文档 优质参考文档 危险源或潜 序作业在事件(人、 号步骤物、作业环 境、管理) 现有控制措施 主要 后果 工 程 技 术 管 理 措 施 培 训 教 育 个 体 防 护 应 LSR 急 处 置 评 价 级 别 管 控 级 别 建议新增(改进)措施备注 分析人日期审核人日期审定人日期 填表说明1、审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方 法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、 较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。 安全检查表分析(SCL)评价记录 表 5-2 安全检查表分析(SCLLS)评价记录 (记录受控号)单位岗位风险点(区域/装置/设备/设施)名称No 评 管 序不符合标准价 控 检查项目标准LSR建议新增(改进)措施备注 号情况及后果 工程管理培训个体应急 级 级 别 别 技术措施教育防护处置 现有控制措施 分析人日期审核人日期审定人日期 填表说明1、审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险 评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7 风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大 风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。 A.3风险分级管控清单 表 6-1 作业活动风险分级控制清单 单位 风险点 作业步骤 (危险源) 管控措施 主要 后果 工 程 技 术 管 理 措 施 2 3 4 培 训 教 育 个 体 防 护 应 急 处 置 编类名 序号 号型称 名称 危险源 或潜在 事件 评 价 级 别 管 控 级 别 管 控 层 级 责 责 任备 任 单注 人 位 1 作 1业 活 动 填表说明1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全控制措施”和“建议改进 措施” ,内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照 附录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、 橙、黄、蓝”标识。 优质参考文档 优质参考文档 表 6-2 设备设施风险分级控制清单 单位 风险点 检查项目 (危险源) 标准 编类名 号型称 序号名称 管控措施 工 程 技 术 管 理 措 施 2 3 4 培 训 教 育 个 体 防 护 应 急 处 置 评 价 级 别 管不符合 控标准情 级况及后 别果 管 控 层 级 责 责 任备 任 单注 人 位 1 设 1备 设 施 填表说明1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全控制措施”和“建议改进 措施” ,内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照 附录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、 橙、黄、蓝”标识。 A.4风险等级对照表 管 方 判 定 控 级 别 重大风险较大风险一般风险低风险低风险 法 A 级或 1 级 红色 B 级或 2 级C 级或 3 级D 级或 4 级E 级或 5 级 橙色黄色蓝色蓝色 采用 LEC 法或采用 LS 法 风险色度 附录B(资料性附录) 附录C工作危害分析法(JHA) C.1方法概述 通过对工作过程的逐步分析, 找出具有危险的工作步骤, 进行控制和预防, 是辨识危害 因素及其风险的方法之一。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。包括作业活动划分、 选定、危险源辨识等步骤。 优质参考文档 优质参考文档 C.2作业活动划分 按生产流程、区域位置、装置、作业任务、生产阶段/服务阶段或部门划分。包括但不 限于 日常操作工艺、设备设施操作、现场巡检; 异常情况处理停水、停电、停气(汽)、停风、停止进料的处理,设备故障处理; 开停车开车、停车及交付前的安全条件确认; 作业活动动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特 殊作业;采样分析、检尺、测温、设备检测(测厚、动态监测)、脱水排凝、人工 加料(剂)、汽车装卸车、火车装卸车、成型包装、库房叉车转运、加热炉点火、 机泵机组盘车、铁路槽车洗车、输煤机检查、清胶清聚合物、清罐内污油等危险作 业;场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、 设备管线开启等其他作业; 管理活动变更管理、现场监督检查、应急演练、公众聚集活动等; 按岗位工作任务和作业流程划分作业活动,填入作业活动清单(见附录A2)。 C.3工作危害分析(JHA)评价步骤 评价步骤如下 a将作业活动清单中的每项活动分解为若干个相连的工作步骤; b根据 GB/T13861 的规定,辨识每一步骤的危险源及潜在事件; c根据 GB6441 规定,分析造成的后果; d识别现有控制措施。从工程控制、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方 面评估现有控制措施的有效性; e根据风险判定准则评估风险,判定等级; f将分析结果,填入工作危害分析(JHA)评价记录(见附录A4)中。 附录D(资料性附录) 附录E安全检查表法(SCL) E.1方法概述 依据相关的标准、规范, 对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设 备、操作、管理有关的潜在危险有害因素进行判别检查。适用于对设备设施、建构筑物、安 全间距、作业环境等存在的风险进行分析。包括编制安全检查表、 列出设备设施清单、进行 危险源辨识等步骤。 E.2安全检查表编制依据 编制依据包括 有关法规、标准、规范及规定; 国内外事故案例和企业以往事故情况; 系统分析确定的危险部位及防范措施;

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