混凝土搅拌站——整改报告
精品文档---下载后可任意编辑 湖南省质监局实验室现场监督评审 整 改 资 料 XXXX混凝土有限公司 2014年5月20日 目录 一、 评审整改报告 3 二、 整改情况说明 4 1、 管理要求基本符合评审4。1.10要求4 2、 记录基本符合评审4。9要求 8 3、 管理评审基本符合评审4.11要求9 4、 人员基本符合评审5.1。3和5.1.5 要求10 5、 设施和环境条件基本符合评审5.2.5要求 11 6、 检测和校准方法基本符合评审5。3.2及5.3.3 要求13 7、 设备和标准物质基本符合评审5。4.1和5.4。5,缺项5.4。8要求16 8、 量值溯源不符合评审5。5。4要求20 9、 抽样及样品处置基本符合评审5.6。1要求24 10、 结果质量控制不符合评审5。7.1b要求,基本符合评审5。7.2要求 25 11、 结果报告基本符合评审5。8.1要求 28 湖南省质监局实验室现场监督评审 整改报告 省质量技术监督局 贵局于2024年4月19日派评审组,对我公司“计量认证实验室”进行了监督评审检查工作。针对质量管理等方面指出了工作中的不足,并提出了具体整改要求。公司根据整改要求,对不足之处进行有效整改,进一步落实完善了实验室质量管理体系。(具体整改实施情况附后。 特此报告。 XXXXXX混凝土有限公司 2014年5月20日 整改情况说明 1、 管理要求基本符合评审4。1。10要求。 实验室没有对检测或校准等关键环节的监督记录。 -整改实施 实验室质量负责人制定监督管理计划,并对检测人员就检测和校准的关键环节进行监督,做好详细记录。 质量监督计划与质量监督记录表附后 质量监督计划 1。目的 为贯彻质量方针,确保本实验室的质量目标得以实现,制定本计划。 2.适用范围 适用于本公司所有试验检测工作。 3。职责 ⑴质量负责人负责组织制定年度质量监督计划,并对质量监督结果进行评价; ⑵技术部组织质量监督工作的实施; ⑶实验室技术负责人负责组织检测人员的技术考核; ⑷实验室资料管理员负责检测标准、法律规范等文件的跟踪查新; ⑸质量监督员负责监督质量监督工作的落实。 4。工作要求 年度质量目标报告合格率为≥98%,报告及时率≥98;客户满意度≥90,客户投诉率≤1%;重大事故率为0,质控数据合格率≥95。 ⑴实验室内的质量监督 ①人员检测人员必须经过培训并考核合格,每半年对在岗检测人员进行一次技术考核. ②仪器设备和标准物质 a、仪器设备根据规定的要求定期进行检定/校准,在两次检定/校准周期之间至少进行一次核查(一般一年一次,期间核查必须按计划进行,核查方法见各仪器期间核查作业指导书; b、本实验室使用的检测方法,必须是国家发布的标准方法,资料管理员每半年对标准进行一次跟踪查新,确认使用现行有效的法律规范; c、凡有标准样品的项目,每一年至少组织一次标样考核和一次实验室内比对(包括人员比对、检测方法比对等)。 d、每两月对可保留样品进行一次抽检,每次至少抽检一个项目。 4.质量监督的具体过程 ⑴抽查时间采纳不定期的抽查方法; ⑵抽查内容仪器设备、试验室卫生、检测试验)过程、原始记录,严格根据绩效考核制度当中要求的条款进行打分; ⑶遇有公用设施及二级建筑工程以上委托时,检测室负责人必须通知质量监督人员进行检测过程监督,以确保检测质量; ⑷质量监督人员必须将抽查监督项目内容详细记录在检测试验质量监督登记表中,并保存。 质量监督记录表 编号JSSYS2024001 试验地点 水泥试验室 监督类别 日常监督 日期 2014年5月7日 计划监 √ 试验项目 水泥试验 试验名称 凝聚时间检测 检验编号 C20240507-01027 检测人员 监督内容 监督检验结果 备注 1、取样过程及试样保护、存储是否符合要求 符合要求 2、样品规格、数量、外观及标识是否符合要求 符合要求 3、检测依据的标准、法律规范、方法作业指导书等是否正确 正确 4、环境条件是否满足要求 满足要求 5、仪器设备是否正常 正常 6、消耗材料是否符合要求 符合要求 7、人员操作是否法律规范 符合要求 8、测试数据是否真实、结果是否可靠 符合要求 9、原始记录的填写是否符合要求 符合要求 10、运算及结果判定是否符合要求 符合要求 11、报告是否法律规范 法律规范 12、是否在标准规定期限内完成 符合要求 质量监督员 质量负责人 2、记录基本符合评审4.9要求。 评审4.9要求每次检测和/或校准的记录应包含足够的信息以保证其能够再现。 经审查混凝土出厂检验原始记录表内容信息量不足,无试验环境条件,无压力泌水率等单项检测依据。 -整改实施 依据标准要求,在混凝土出厂检验原始记录表内加上试验环境、单项检验依据等。同时自查所有的原始记录,对粉煤灰、减水剂等原材料检验记录表的信息做相应完善。其整改前后情况对比见附后各记录表. 3、管理评审基本符合评审4.11要求. 评审4.11要求实验室最高管理者应根据预定的计划和程序,定期对管理体系和检测和/或校准活动进行评审。 经审查无内部评审记录。 整改实施 对已完成的内部评审活动,要求补记“评审记录。对将执行的内部评审活动,领导要求严格详细准确做好记录. 补记“评审记录”见附件内部审核。 4、人员基本符合评审5。1.3和5.1。5要求。 ①评审5。1。3要求实验室人员应经过与其承担的任务相适应的教育、培训,并有相应的技术知识和经验. 经审查公司部分检测人员对部分化学分析试验操作不熟悉。 整改实施 公司一方面加强对要编检测人员业务能力的考核,以促使其自主学习业务技能;另一方面通过送外培训、沟通等形式提高检测人员的业务水平。 ②评审5.15要求实验室应保存人员的资格、培训、技能和经历等的档案. 经审查XXX个人档案信息不完善. 整改实施 建立完善实验室人员档案信息。 完善后的档案附后。 5、设施和环境条件基本符合评审5.2。1和5。2。5 要求。 ①评审5.2。1要求实验室的检测和校准设施以及环境条件应满足相关法律法规、技术法律规范或标准的要求。 经审查试验室的水泥试块养护箱无箱盖。 -整改实施 给水泥试块养护箱加箱盖。 整改前水泥试块养护箱无箱盖 整改后水泥试块养护箱加了箱盖 ②评审5.2.5要求区域间的工作相互之间有不利影