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财务报销制度

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财务报销制度

费用报销制度及流程费用报销制度及流程 总则总则 第一条第一条 为加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控 制费用支出,特制订本制度。 第二条第二条 本制度根据公司的实际情况,将财务报销分为日常办公 费用、薪酬福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支 出等, 以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销 制度和报销流程。 第三条第三条 本制度适用公司全体员工。 第四条第四条 借款管理规定 第二章第二章 借支管理规定及借支流程借支管理规定及借支流程 一)出差借款出差人员凭审批后的出差申请单按批 准额度办理借款,出差返回 5 个工作日内办理报销还款手续。 二)其他临时借款如业务费、周转金等,借款人员应及 时报账,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 三)各项借款金额超过 5000 元的,应至少提前一天通知财 务部备款。原则上单笔支出超过 2000 元的不宜采用现金支付。 四)借款销账规定 (1)借款销账时应以借款申请单据为 依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准, 否则财务人员有权拒绝销账; (2)借领支票者原则上应在 5 个工 作日内办理销账手续。 五)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转 为个人借款从个人工资中扣回。 第五条第五条 借款流程 (一)借款人或费用申请人按规定填写付款审批单 (附 件 2〉 ,注明借款或费用申请事由、金额(大小写须完全一致, . 不得涂改〕 、支付方式。 (二)一般审批流程申请人→行政人事部审核→分管领导 确认→总经理审批。 (三)财务付款凭审批后的付款审批单到财务部办理 领款手续。 (四)财务从收到己由分管领导签字的付款申请起,正常3 个工作日内办结 (含申请当天〕 ; 对于紧急的、 临时的付款申请, 员工可使用邮件方式进行申请,财务以相关领导回复为依据,经 财务总监确认,1 个工作日内进行及时打款。 (五)无法办理书面申请借款的,以邮件方式走完所有审批 流程,财务以打印邮 件内容作为付款的附件。 第三章日常费用报销制度及流程第三章日常费用报销制度及流程 第六条第六条 日常费用主要包括差旅费、电话费、市内交通费、办公 费、 低值易耗品 及备品备件、 业务招待费、 培训费、 资料费等。 在一个预算期间内, 各项费用的累计 支出原则上不得超出预算。 第七条第七条 报销费用的一般规定 (一)报销人必须取得相应的、合法有效的报销单据,且发 票背面有经办人签名 (原则上要求应取得机打发票并要求对方提 供明细清单〉 。以下凭证视为合法、有效据,准予报销 1.有全国统一发票监制章的税务发票; 2.财政机关批准并统一监制的行政事业性收据; 3.邮政、 银行、 铁路系统的各类带印戳的收据、 支出证明单; 4.机打发票上必须开具公司全称、纳税人识别号,开户行及 账号,公司地址等,定额发票除外。 (二)费用报销单填写及票据粘贴要求 1.报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改; 2.封面和托纸之 外(票据过大时应按封面大小折叠好〉 ; . 3.各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上, 整份报销单各 部分厚度应尽量保 持一致; 4.若报销票据面积大小相同或相似(如车票等〕 ,需有层次 序列张贴; 5.报销单据金额、类型相同的(如车票等〕 ,应尽量张贴在 一块,并按发生时 间顺序排列; 6.报销票据在粘贴时, 确保审核人能够完全清楚地审阅到报 销金额; 7.报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写; 8.报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,并经部门领 导有效批准; 9.有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确 认,需入库的实物单 据应附入库单; 10.根据费用性质填写对应单据,简述费用内容。 (三)按规定的审批程序报批 第八条第八条 在一个预算期内,各项费用的累积支出原则上不得超出 预算,超出预算 纳入对部门负责人的考核,特殊情况需公司负 贵人审批并执行追加预算程序。 第九条第九条 费用报销的一般流程 (1)一般流程报销人整理报销单据并填写对应费用报销 单一须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库 单一部门负责人审核签字一分管领导确认签字一财务部门复核 一总经理审批一到出纳处报销。 〔2〉市场服务部流程报销人整理报销单据并填写对应费 用报销单→行政人事部审核签字→分管领导确认签字→总经理 审批一到出纳处报销。 (3)不在公司木部上班的员工申请费用报销的,一律通过 邮件方式将电子版费用报销单 (附件 7〕发给相关部门领导 审核并抄送财务部,部门领导审核同意并经 财务部门确认后将 . 纸质版费用报销单寄到公司本部财务部报账。 (4)财务部从收到员工审批手续齐全、票据符合规范的报 销单据起,7 个工作曰内予以报销。 第十条 差旅费的报销制度及流程(具体详见差旅费报销制度〉 一)因公出差的办理程序 1.因公出差的员工必须事先填写出差申请单 ,注明出差 随同人员、时间、 地点、事由、天数、预计费用,经部门负责 人、分管领导、公司总经理审批签字。 2.出差人员无法提交书面出差申请单的,一律以电子邮 件方式走审批流程并抄送行政人事部, 出差人员返回后 1 个工作 日内凭回程发票到行政人事部确认实际 出差天数;无法当面确 认回程日期的,应以电邮件方式回复主管领导确认回程日期并 抄送行政人事部,以便行政人事部统计考勤。 3.出差人员借款需持批准后的出差申请单填写付款审 批单 →由部门负责人批准→分管领导确认→财务负责人核准→ 公司总经理审批后方可借款,原则上前 次出差没有报销,本次 出差不予借款。 4.凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工 具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、 增加天数、人数、改乘交通工具需经部门负责人、分管领导签署 意见后方可报销。 5.出差期间发生的共同费用报销, 报销单需有同行人员签名 确认。 6.出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜, 根据 差旅费标准填写差旅费用报销单 ,后附出差申请单 、 出 差支出明细表 ,执行费用报销流程。 二)差旅费说明 1.住宿费报销时必须提供住宿发票, 原则上要求机打发票并 附住宿清单及收费标准,实际发生额未达到住宿标准金额的,差 . 额不予补偿,超出住宿标准的部分由出差人自行承担。 2.报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算,12 点 之前出发及 12 点之后返回按一天计算,反之则按半天计算。 3.出差期间招待客户需要事先按业务招待费管理办法的规 定走流程,同意后方可报销招待费,回来后补办招待申请手续。 4.出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等,将不再 报销相关费用。 5.不同级别的人员一同出差, 所乘交通工具可享受高级别所 使用的工具(即根据实际情况,就高或就低均可〉 。 6.部门负责人以下(含部门负责人)出差确需乘坐飞机的, 一律先申请,经公司总经理批准后方可乘坐飞机。 三)差旅费报销流程 1.出差申请拟出差人员首先填写出差申请单 ,详细注 明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计出差费用等,由 部门负责人及分管领导签字确认后,由总经理审批

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