电梯作业工艺控制程序
修订号O/A XXXXXXX 电梯工程有限公司 编号 1.目的 QP-O/A-08标题 批准日 期 共 9 页 2011 年 9 月 7 日 作业(工艺)控制程序 使电梯安装施工工艺处于受控状态,为施工提供可靠的工艺保证。 2.使用范围 本程序适用于电梯安装施工的工艺工作。 3.0 定义 3.1 受控文件受更改控制的文件,盖有红色圆形“受控文件”印章标 识,发放时应作登记及签收,正本更改生效后,应回收过时正本进行作 废处理。 3.2 非受控文件不受更改控制的文件,发放后正本如更改,可以不回 收过进副本。 4.职责 安装部是工艺控制管理部门, 负责电梯安装的工艺调研、 组织电梯安装工 艺的编制审核、 工装设计及工艺纪律管理工作。 相关责任工程师负责职责范围 内的工艺编制、审核工作。 5.工作程序 5.1 工艺调研、工艺分析、工艺方案编制 5.1.1 工艺调研、工艺分析技术部负责电梯安装工艺开发调研和方案论 证,主管工艺人员应进行相应的工艺调研与工艺分析,主要有以下内容 a.了解顾客(或市场)对该电梯安装的使用要求; b.了解国内外同类产品或类似产品的工艺水平; c.收集有关工艺标准和资料; d.进行必要的工艺试验(如焊接工艺评定) ; 5.1.2 工艺方案编制 主管工艺人员在进行相应的工艺调研与工艺分析后, 组织有关人员编写施 工工艺、检验技术要求、检验方案等。 5.2 工艺审查 所有电梯安装工艺均应进行工艺审查。审查一般采用会审方式,由工 艺责任工程师组织实施。 审查完毕后, 需要修改的由工艺责任工程师组织修改, 工艺审查通过后,工艺责任工程师应提出审查报告,由质保工程师批准。 5.3 专用工艺装备 专用工艺装备由安装部专业负责人进行选材,采购部负责购买。购买后, 由技术部组织验收,达到设计要求方可使用。 5.4 工艺更改 工艺文件的更改由工艺执行单位或相关部门提出, 工艺责任工程师批准并 组织实施,重大工艺更改应按 4.2 条重新进行工艺审查。 5.5 工艺纪律检查 工艺纪律检查执行工艺纪律管理办法的规定。 5.6 工艺文件管理 电梯安装、改造、维修工作施工技术方案、焊接工艺评定资料、工装设计 资料由各相关部门送资料室存档。 6 相关文件 工艺纪律管理办法 1. 0 目的 本程序说明程序文件和作业指导书的编制、修订、更改、审批和发行的处理方法,以确保各部门使用有 效版本,防止作废文件被使用。 2.0 范围 适用于本公司质量体系中所有的动作程序文件和作业指导书,其中作业指导书包括但不局限于下列各 项 图纸。如产品图纸、检验图纸、概念图纸(草图)。 工艺文件类。如装配工艺、物料明细表、产品使用说明书。 程序文件运作细则。 部门组织结构及岗位职责。 管理制度。 检查作业指导书。 检定规范。 设备操作规程。 3.0 定义 3.1 受控文件受更改控制的文件,盖有红色圆形“受控文件”印章标识,发放时应作登记及签收, 正本更改生效后,应回收过时正本进行作废处理。 3.2 非受控文件不受更改控制的文件,发放后正本如更改,可以不回收过进副本。 4.0 相关文件 不适用 5.0 职责 5.1 总经理或副总经理负责程序文件与作业指导员书的审批。 5.2 各部门主管负责监督其运作。 5.3 管理者代表负责程序文件的组织编制和会签,发行及监督其运作,并管理作业指导书的 发行,维持质量体系文件清单,负责受控文件正本的维持管理。 5. 4 开发科负责工艺文件(指图纸、零件表)的发放及控制。 5.5 受控文件持有人负责保证受控文件副本在其责任范围内的人员均可参阅及交回过时之程序文件。 6.0 相关记录 6.1 程序文件会议记录。 6.2 程序文件/作业指导书清单。 6.3 文件发放(领用)控制表。 6.4 文件更改申请表。 7.0 程序内容 7.1 新增或修订程序文件的提出、会签及审批。 7.1.1 视工作需要,各部门均可提出增加新的程序文件或对现行程序提出修订要求, 由部门主管与管理者 代表商议。 7.1.2 管理者代表同意后,将新增或修改程序连同“程序文件会签记录”交相关部门主管会签, 会签 意见记录在“程序文件会签记录”内,程序文件会签完成,交回管理才代表审阅,呈报总经理或副总经 理审批后,正本须由管理者代表存档。 7.2.1 视工作需要,各部门均可向责任部门主管提出增加新的作业指导书对现行作业指导书提出修订要 求,责任部门须安排人员编写修订作业指导书,并给该作业指导书一个文件编号及版本。 7.2.2 该作业指导书须送交责任部门主管审批后,正本须送交管理者代表存档,如是图纸及零件表则送 开发科主管存档。 7.2.3 如作业指导书未得到审批人同意,需退回编写或修改负责人。 7.3 发行及维持 7.3.1 审批后的程序文件及作业指导书,由发出部门填写“文件发放(领用)控制表”,经管理者代表 审批后分发受控文件副本;如是图纸及零件表则由开发科主管审批后分发受控文件副本。 7.3.2 每份受控副本发出前,须在首页加盖一个红色“受控文件”印章后发放。 7.3.3 收件人必须在“文件发放(领用)控制表”上签收,并交回此文件之过时版本。 7.3.4 文件发放人将回收过时之版本文件予以销毁或盖上“作废文件”章。 7.3.5 管理者代表/开发科主管安排人员将新增或修订文件登记在 “程序文件清单” 、 “作业指导书清单” 或“图纸清单”内,内容包括但不限于以下各项 文件编号 文件名称 生效日期 分发名单及分发数量 7.3.6 新增文件分发后, 其正本交由管理者代表/开发科主管保管及维持, 过时的正本则由管理者代表加 盖“作废文件“印章后保存。 7.3.7 如需增发受控副本,申请人须向管理者代表/开发科主管提出,经同意后由管理者代表/开发科主 管安排取出正本复制,按7.3.2_7.3.5 发行。 7.3.8 任何非受控制之程序文件和作业指导书皆属无效。 7.4 文件的更改 7.4.1 文件需更改时,应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写“文件更改申请表”,说 明更改原因,更改内容,对重要的更改还应附充分的证据。 7.4.2 文件更改的审核\批准由管理者代表进行,图纸及零件表更改的审核\批准由开发科进行。 7.4.3 文件更改批准后,由发出部门按 7.3 发行。 7.5 文件版本及状态 7.5.1 程序文件和作业指导书的版本均用数字表示, 初版文件用 “0”表示, 改版按更改顺序递增, 如 1, 2,3 等。 7.5.2 程序文件和作业指导书的状态均用数字表示,未更改时用“0”表示,更改后按更改顺 序递增, 如 1,2,3 等。 7.5.3 文件经 9 次以上修改或文件需进行大幅度修改时,应进行改版,原版文件作废,换发新版文件。 7.6 程序文件的编号及内容结构。 7.6.1 程序文件编号之格式如下所示 COP - - 项目文件之序号 程序文件类别用数字表示 运作程序逻辑 1.0 目的 2.0 范围 3.0 定义 4.0 相关文件 5.0 职责 6.0 相关记录 7.0 程序内容 7.7 作业指导书的编号 7.7.1 图纸的