蚂蚁文库
换一换
首页 蚂蚁文库 > 资源分类 > DOC文档下载
 

供应链操作手册

  • 资源ID:55685314       资源大小:8.74MB        全文页数:29页
  • 资源格式: DOC        下载权限:游客/注册会员    下载费用:10积分 【人民币10元】
快捷注册下载 游客一键下载
会员登录下载
三方登录下载: 微信快捷登录 QQ登录  
下载资源需要10积分 【人民币10元】
邮箱/手机:
温馨提示:
支付成功后,系统会自动生成账号(用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号),方便下次登录下载和查询订单;
支付方式: 微信支付    支付宝   
验证码:   换一换

 
友情提示
2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,既可以正常下载了。
3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰   

供应链操作手册

用友U8+供应链操作手册 (销售 库存 存货核算) 一、销售管理 1.1、普通销售业务流程 普通销售业务的操作步骤 1、依次点击业务工作〉供应链〉销售管理〉销售订货〉销售订单,出现如下界面 单击表头 “增加”按扭,按实际业务发生情况把表头表体补充完整 2、依次点击业务工作〉供应链〉销售管理〉销售发货〉发货单,出现如下界面 2、增加新发货单步骤 a、单击表头 “增加”按扭,按实际业务发生情况把表头表体补充完整。或者“参照”销售订单生成发货单。 b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后,此发货单生效。 3、销售发票的生成步骤 a、依次点击销售管理〉销售开票〉销售专用发票,出现如下界面 b、单击销售专用发票表头“增加”按扭,出现如下图所示过滤窗口 C、填写完过滤条件后,点“过滤”,弹出“选择发货单”对话框,在选择列下方双击所要开票的发货单(出现‘Y’为选中),如下图所示 D、点“OK确定”后生成对应发票,如果需要与真实发票号一致,需要将发票编号设置为手工填制。系统默认发票号为流水号,自动生成。手工填制如下图所示 E、确认内容准确无误后,点击表头保存,然后复核,此发票才能结算; 1.2、销售退货业务 1、退货单生成步骤 A、依次点击销售管理〉销售发货〉退货单; B、单击表头“增加”选项,出现发货单过滤窗口,如下图; C、填写完过滤条件后,点“过滤”,出现如下图所示参照窗口,选择要参照的发货单; D、点“OK确定”后生成对应退货单,如下图所示 E、确认准确无误后,点击保存并审核。 然后依据退货单生成红字发票。路径为(销售管理〉销售开票〉销售红字专用发票) 二、库存管理 1、填制采购入库单 (1)、【步骤】 『业务工作』『供应链』『库存管理』『采购入库』『采购入库单』,如图4-1示。 〖增加〗 参照采购订单生成。单击增加按钮的下面三角,在页框标题采购订单和采购到货单之间选择采购订单,会出现如图4-2所示过滤条件,在如图4-3所示的窗口中设置过滤条件,单击过滤按钮,会出现如图4-3所示的窗口。单击表体选择列中的按钮并选择入库仓库后单击确定按钮。此时数据会引入到表体中。 选择完要生单的单据后 点击表头的确定完成生单。 〖修改〗单击修改按钮,修改相关内容,完成后单击保存按钮。已经生成下游单据的采购入库单不能修改,已经审核的采购入库单也不能修改,要修改必须先弃审。 〖删除〗单击删除按钮,已经生成下游单据的采购入库单不能删除,已经审核的采购入库单也不能删除,要删除必须先弃审。 (2)、操作员库管员 (3)、操作权限 增加库管员,修改库管员,删除库管员,审核库管员,弃审库管员。 (4)、特殊情况处理 l 货物到货已经办理到货单,此时发现有质量问题,由采购员办理到货退回单。此外,凡是办理过采购发票需要退回时需要办理红字采购发票。 l 货物到货已经办理到货单,库管员已按照到货单全部办理采购入库单。此时发现有质量问题,由采购员办理到货退回单,再由库管员办理红字采购入库单,此外,凡是办理过采购发票需要退回时需要办理红字采购发票。 l 货物已办理出库手续,车间发现有质量问题,应当由保管员办理红字材料出库单,由采购员办理到货退回单,由库管员参照该到货退回单办理红字采购入库单。此外,凡是办理过采购发票需要退回时需要办理红字采购发票。 2、填制领料申请单 (1)【概述】 由车间材料员或生产计划员填制领料申请单,经理确认后审核。领料申请单操作步骤 (2)、【步骤】 『业务工作』『供应链』『库存管理』『材料出库』『领料申请』 〖增加〗 单击增加按钮,填写表头中的内容,领料部门、出库类别为必填项目。在表体的存货编码编辑框中输入存货编码,或者输入存货名称的关键字然后单击旁边的放大镜按钮或者按下键盘F2键,在列表中选择需要的存货,单击返回按钮,输入请领数量、实发数量,用途大类编码、用途编码等必须根据财务要求输入正确,否则会导致成本归集错误。完成后单击保存按钮。 〖修改〗 单击修改按钮,修改相关内容,完成后单击保存按钮。已经审核的材料出库单不能修改,要修改必须先弃审。 〖删除〗 单击删除按钮,已经审核的材料出库单不能删除,要删除必须先弃审。 3、填制和审核材料出库单 (1)、【步骤】 『业务工作』『供应链』『库存管理』『材料出库』『材料出库单』 库管员点击增加按钮下方的三角,选择申请领料申请 根据领料申请单生成〔材料出库单〕,库管员确认无误后,点击审核。 4、填制和审核销售出库单 (1)、【概述】 库管员参照销售等业务部门填制的发货单生成销售出库单,确认无误后,点击(审核)。如有退货时,销售部门填制退货单,库管员根据退货单生成红字销售出库单。 (2)、【步骤】 『业务工作』『供应链』『库存管理』『销售出库』『销售出库单』 l 直接点击生单,出现销售生单和销售生单(批量),若一次只生成一张出库单可以用销售生单,若一次生成多张出库单或者一次发货分批出库请选择“销售生单(批量)”。 l 从过虑界面中选择要参照的发货单,根据实际出库数量填写本次出库数量,无误后点“OK确认”。库管员确认出库单据无误后点“审核”。 (3)、【注意事项】 “仓库”根据实际出库仓库选择。 “出库类别”根据实际出库类别选择填写销售出库等出库类别。 “客户”从发货单上直接传递过来。 “销售部门”销售的部门请按照实际销售部门填写。 5、填制和审核调拨单及其他出库单、其他入库单 需要进行调拨的人员填制调拨单,经理确认后点击(审核)。系统同时生成一张其他出库单和一张其他入库单。对应出库的仓库保管员审核其他入库单,对应出库的仓库保管员审核其他出库单。 6、产成品入库业务流程 由产成品库管员填制产成品入库单,再由库管员确认后审核。 操作步骤 『业务工作』『供应链』『库存管理』『生产入库』『产成品入库单』 〖增加〗 单击增加按钮,填写表头中的内容,仓库、部门、入库类别为必填项目。在表体的存货编码编辑框中输入存货编码,或者输入存货名称的关键字然后单击旁边的放大镜按钮或者按下键盘F2键,在列表中选择需要的存货,单击返回按钮,输入实收数量。完成后单击保存按钮。 〖修改〗单击修改按钮,修改相关内容,完成后单击保存按钮。已经审核的产成品入库单不能修改,要修改必须先弃审。 〖删除〗单击删除按钮,已经审核的产成品入库单不能删除,要删除必须先弃审。 盘点单 盘点单是用来进行仓库存货的实物数量和账面数量核对工作的单据,用户可使用空盘点单进行实盘,然后将实盘数量录入系统,与账面数量进行比较。 【菜单路径】 库存管理-盘点业务 单据列表-

注意事项

本文(供应链操作手册)为本站会员(Zabulon*)主动上传,蚂蚁文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知蚂蚁文库(发送邮件至2303240369@qq.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们


网站客服QQ:2303240369

copyright@ 2017-2027 mayiwenku.com 

网站版权所有  智慧蚂蚁网络

经营许可证号:ICP备2024020385号



收起
展开