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审计报告范文适合超

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审计报告范文适合超

超市 2020 年 4 月 19 日 1 审计报告范文适合 审计报告范文(适用商场)审计报告范文(适用商场) -5-24 923读者上传【大 中 小】【打印】【我要纠错】 市审计局 根据审代字第 10 号“审计任务书”,我们于年月 日至月日对国有百货商场年的财务收支情况进行了 审计。此次审计活动审查了该商场年度资金表、经营情况 表、有关财务收支的账薄,抽查了年度内的有关记账凭证和原始 凭证,盘点了库存现金,按照审计计划如期完成了审计任务。 经审计查明该商场年度尽管经营业务有所发展,较好 地完成了商业任务,但由于财经法纪观念不强,财会工作薄弱, 仍存在内部控制制度执行不严,会计处理不及时,财务收支不真 实等错弊行为。发现并落实的有如下问题隐匿各项收入 16 152 元,扩大各项开支 40 321 元,人为加大销售成本 25 625 元,造成 偷漏营业税 826.5 元,偷漏所得税 36 265 元。现将审计报告范文 具体内容如下。 一被审计单位概况 国有百货商场系市百货公司所属的中型百货企业,以零 售为主,兼营少量批发业务。19年月开业,经营大小百货、 文化用品、针纺织品、五金交电、服装、鞋帽、家具、家用电器 文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 等各类商品 17 000 多种。商场设党支部,年实有干部职工 225 人,除支部书记 1 人、经理 1 人、副经理 2 人等党政管理干 部合计 18 人外,直接从事营业的人员 207 人,占全体人员的 92,财会专职人员 6 人,占全体人员的 2.67,按商品大类设 15 个商品柜组,每个柜组的副组长为不脱产核算员。 近年来,在 商业经济体制改革中,商场的经营业务有所发展,较好地完成了 商业任务。该商场年的流动资金平均占用额为 145 万元其中 商品资金占 82.7,年销售总额为 1 387 万元,实现毛利 176 万 元,毛利率为 12.73比年增长 12,实现利润总额 85 万 元,利润率为 6.13比年增长 13.33,开支商品流通费 41 万元,费用水平为 2.95,比上年下降 3.06,全年全员劳动效率 为 61 664 元,人均利润为 3 778 元,总的看来,各项主要经济指 标完成情况较好。 可是,据有关部门介绍并从审计结果证实,商 场的管理工作、财会工作处于中间状态,需采取措施,进一步加 强。 二发现的问题和处理意见 除内部控制制度不严存在漏洞,以及账务处理不及时、长期 挂账,致使会计材料不实等问题已分别指出纠正外,查实的属于 财务收支的其它错弊问题和处理意见如下。 1. 加大销售成本,压低销售利润。审计报告范文 3 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 1经查,该商场经营的两种电扇,年月份进货的价格 每台已调低 30 元,而月末计算销售成本时仍按当月初成本计算, 而未按先进先出法计算,使当月售出的 780 台电扇,每台多计成 本 30 元,共计加大成本 23 400 元,压低了销售利润,造成偷漏 所得税 12 870 元。商场财计股长 承认有弄虚作假的错误行为并 做了书面检查。 2该商场的小百货、文化用品和粮果烟酒 3 个商品柜组的库 存商品分别实行售价金额核算,分柜组计算已销商品的进销差 价。经审核计算发现,这 3 个商品柜组 12 月份的已销商品进销差 价并未实际计算,而是按 11 月份的进销差价率计算的,致使 12 月份实际实现的进销差价少计 2 225 元,造成少计利润,漏交所 得税 1 223.75 元。商场财计股长承认错误,并称这是由于当时 因年终财会业务繁忙图省事而造成的,并非故意作弊,经查证, 所述属实。 以上两项人为地扩大销售成本、压低利润的行为, 造成偷漏所得税 14 039.75 元。虽责任人已作出检查,但情节较为 严重,除应立即调整账项、补缴所得税外,对年月所售电 扇 780 台有意多计成本偷漏所得税 12 870 元,已征得税务局同 意,处以一倍的罚金。 2. 审计报告范文-隐匿收入,偷漏所得税。 1该商场自年月起将 6 个临街门面橱窗租借给本市 6 家工厂作为商品宣传广告栏用。商场每月收取租金 1 200 元每个 4 2020 年 4 月 19 日

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