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行政事业单位内部实施工作方案

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行政事业单位内部实施工作方案

行政事业单位内部实施工作方案行政事业单位内部实施工作方案 行政事业单位内部实施工作方案 一为贯彻落实财 政部关于印发〈行政事业单位内部控制规范试行〉的通 知财会【XX】21 号、北京市财政局关于北京市贯彻的 实施意见京财会【XX】125 号文件要求,推动顺义区行 政事业单位开展内部控制工作,提高行政事业单位管理能力, 加强廉政风险防范,现就顺义区实施行政事业单位内部控制 工作提出以下方案。 一、重要意义 一实施内控规范是落实十八届三中全会精神的重要 举措。 关于全面深化改革若干重大问题的决定 明确指出, 要深化行政体制改革,坚持用制度管权、管事、管人,让人 民监督权力,把权力关进制度的笼子里,构建决策科学、执 行坚决、监督有力的权力运行体系。实施内控规范就是发挥 制度笼子的作用,利用完善的内部控制制度限制权力的滥用, 减少自由裁量权的空间和余地,有效建立健全权力运行的制 约和监督体系,推动廉洁高效、人民满意的服务型政府的建 设。 二实施内控规范是促进党的群众路线教育实践活动 整改落实的长效机制。解决四风方面的突出问题,检验群众 路线活动的实际效果,关键是把握制度建设工作重点。实施 内控规范就是将各相关制度梳理整合, 统筹考虑, 不断优化、 固化、 E 化信息化的过程, 强化考核监督, 确保制度落实, 形成群众路线活动的长效机制。 三实施内控规范是推进财政规范化、科学化、信息 化管理的积极实践。为满足市场经济体制进一步完善和现代 国家治理的需要,客观要求财政工作必须深化改革,规范管 理。内控规范通过制定制度、实施措施和执行程序,实现对 行政事业单位经济活动风险的防范和管控, 包括 预算管理、 收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理以及合 同管理等主要经济活动的风险控制。实施内控规范可以有效 保障单位业务稳健高效运行,确保财务记录、财务报告信息 和其他管理信息的及时、可靠、完整。实施内控规范必将对 提升财政管理的水平、提高财政资金的使用效益、促进财政 管理的规范化、科学化和信息化起到积极的促进作用。 二、原则和目标 一工作原则 1.全面性原则。内控规范应当贯穿行政事业单位经济 活动的决策、执行和监督,全员参与、全业务覆盖、全过程 监控,保证控制范围的全面性。 2.重要性原则。在全面控制的基础上,内控规范应当 关注单位重要经济活动的重大风险,针对本单位的重要经济 活动、可能存在重大风险的环节采取严格的控制措施。 3.制衡性原则。内控规范应当在单位内部的部门管理、 职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督的有效 机制,真正发挥出制度管权、管事、管人的作用。 4.适应性原则。内控规范应当符合国家有关规定和单 位的实际情况,并随着外部环境的变化、单位经济活动的调 整和管理要求的提高,不断修订和完善内部控制体系。 二工作目标 行政事业单位应通过实施内控规范,梳理流程、健全 制度、实施措施、完善程序,基本建立以防范风险管控为核 心, 以控制手册和评价标准为主体, 以单位内部管理为基础, 以外部监管部门积极引导、中介机构有效服务为支撑,全员 参与、全业务覆盖、全过程监控的内部控制实施体系,切实 增强单位的内部管理水平和权力运行机制,推动廉洁高效、 人民满意的服务型政府的建设。行政事业单位内部控制目标 应与单位总体目标相一致,具体包括五个方面。 1.合理保证单位经济活动合规合法,有效规范单位预 算管理、收支管理、政府采购、资产管理、建设项目、合同 控制等各类经济活动。 2.合理保证单位资产安全和使用有效,坚持所有权与 使用权相分离的原则,确保资产的安全完整和有效使用。 3.合理保证单位财务信息真实完整,强化财务信息分 析和结果运用,为外部监管和内部管理提供信息支持。 4.有效防范舞弊和预防腐败,科学运用内部控制的原 理和方法, 强化内部监督, 建立反腐败、 反舞弊的长效机制。 5.提高公共服务的效率和效果。 三、工作安排 一政策制定阶段XX 年 10 月 年 10 月底前,财政局会计科研究起草顺义区财政局 关于贯彻的实施意见和顺义区财政局贯彻实施工作方案 讨论稿 ,经主管副局长审阅、报请局党组批准后,按方 案部署落实内控规范工作,并向全区各行政事业单位制发实 施意见。 年 10 月,由区财政局牵头,组织召开顺义区内控规范 实施联席领导小组协调会,讨论通过实施意见,明确职责分 工,沟通相关情况,部署相关工作。 二宣传培训阶段XX 年 11 月 XX 年 11 月, 召开顺义区行政事业单位内控规范实施动 员培训大会,由联席领导小组组长部署全区内控规范贯彻落 实工作,并聘请市财政局会计处领导进行内控规范工作指导 讲座。培训范围包括全区行政事业一级预算单位及乡镇政 府的财务工作主管领导、 财务科长、 内控工作具体负责人员, 每单位 3 人;区财政局各科室科长及 1 名工作人员;区内控规 范联席领导小组成员单位领导及相关工作人员。 各业务支出科室负责通知本科室管口单位参加培训, 培训开始之前 30 分钟协助会计科对本科室管口单位人员进 行签到并发放资料。会计科将全区内控规范培训人员具体情 况统一向会计处申报 XX 年会计人员继续教育记录。 三组织实施阶段XX 年 12 月-XX 年 1 月底 1.根据北京市行政事业单位内部控制规范贯彻实施 工作方案 ,结合我区行政事业单位管理实际,考虑行政单 位与事业单位管理差异以及区属实际等情况,研究确定北京 市顺义区文化委员会、北京市顺义区妇幼保健院、北京市顺 义区农委 3 家单位为我区内控试点工作单位。 2.加强专业技术指导,区行政事业单位内控规范实施 联席领导小组通过调研、座谈、经验交流等多种方式与实施 单位沟通有关情况,研讨有关问题,配合实施单位开展内控 建设工作。建立定期工作通报会机制,对我区内控规范贯彻 实施工作做出统筹安排和具体部署。 3.全区各行政事业单位应当根据内控规范内容,建立 适合本单位实际情况的内部控制体系,进一步提升单位管控 效能,有序推进各项工作。 一是成立内控领导小组健全实施机构。各单位主要负 责人为内控规范责任人,担任领导小组组长,将其作为“一 把手”工程,形成内控实施组织框架,结合本部门、本系统 的特点和业务性质,确定牵头部门及相关人员,落实职责分 工,研究制定切实可行的内控规范实施方案并加以严格落实, 认真开展内控规范宣传、培训和实施工作。考虑内部控制管 理的专业性和长期性,各单位应提前做好内部控制管理人才 储备工作。 二是全面系统分析单位经济活动风险。首先要针对意 见反馈或访谈记录、调查问卷进行汇总分析,归纳内部各项 管理要求和风险点;其次要全面梳理管理流程和业务流程风 险,根据单位业务特点查找风险点,并从各个业务所面临的 内外部环境入手,运用多种手段进行风险的定性和定量评估。 对已经识别的风险要进行定性分析、定量分析和风险排查, 确定风险等级,制定出相应的应对措施和整体策略。 三是建立健全单位各项内部控制制度与措施。根据确 定的风险点、风险等级和风险应对策略,组织相关人员修改 完善工作流程和经济业务流程,提出风险管控措施,固化信 息系

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