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有关乡镇卫生院的财务自查报告

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有关乡镇卫生院的财务自查报告

下载后可任意编辑 有关乡镇卫生院的财务自查报告 内容摘要XXXX卫生局 根据县局关于县乡医疗卫生单位20XX年度财政财务收支情况进行自查的通知的要求,XXXXX卫生院根据自查的范围和项目,结合本院20XX年的实际情况,逐条对比,仔细核查,现将自查结果作以汇报 一、财务管理内控机制建设及制度执行情况 本院根据会计法由于本院业务用房20XX年拆除重建,未开展住院业务,本院对下属的XXXX门诊1-6月XXXX门诊部1-9月给予60的基本工资和60的津贴拨款,差额部分及费用由各点独立核算。从报表反映出来的总体情况是职工的全额工资和全部津贴全部到位,未增加新的债务,达到收支两条线的运行模式,无坐支、隐瞒、乱开支、乱发资金津贴等现象。总院人员工资、津贴按绩效考核并坚持按月向县局送审后发放,差旅费、电话费、招待费等所有费用开支均参照相关部门规定的标准进行列支,并实行经办人、院长、财务签审小组三签字,无挥霍浪费现象。 二、银行帐号开设和管理 全院共根据规定的审批程序开立了基本帐户、专用专户、国债项目资金专户、全县乡镇卫生系统退休人员工资专户四个账户。不存在私开账户情况。 三、预算内外票据管理、使用及物价政策执行情况 总院对在财政部门领用的门诊、住院发票由专人负责任管理,实行验旧领新,对各点的票据领用建立了详细台帐,保证了票据的安全。医疗收费标准、范围和药品加价严格按物部门的规定操作,20XX年8月份顺利通过了县物价局的全面检查。卫生监督检查工作做到依法办事,无乱收费、乱罚款行为。 四、专项资金的管理使用 合疗、孕娩补助等专项资金严格根据县局相关文件要求,在收到款项后三天内转帐支付。上报补助资料真实,既不存在虚报冒领、恶意套取,也不存在滞留、挤占、挪用。 五、资产管理情况 因XXX门诊于20XX年7月迁至总院,除购置了办公桌椅、空调、打印机外,未购置大的固定资产。 20XX年省配村卫生室资产25套,按卫生厅要求纳入医院财产管理,现已根据县局的发放名单发到相应的村卫生室,20XX年医院逐卫生室进行财产清查,并签定了使用协议,明确了医院与村卫生室对所配资产的权利和义务。

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