新产品设计评审验证管理规定
产品设计评审验证管理规定 1目的 为规范产品的设计评审、验证,确保设计输出满意相应阶段设计输入的要求,特制定本规定。 2适用范围 适用于本公司空调产品的全新项目、改型项目、探讨项目。 3职责 3.1设计开发部 l 项目组负责完成设计和组织样机制作,在评审会前完成评审会议所需的书面材料。 l 设计三课负责审查评审资料是否完整并组织评审会,项目组编制评审报告(报告最终审批者为技术副总)。 3.2品质管理部 l 负责编制测试评价方案。 l 负责对样机检查、测试并供应客观证据。 3.3技术工艺部 l 负责完成工装打算、工艺文件的编制,在评审会前完成评审会所需的书面材料。 3.4制造部 l 负责完成小批试制。 3.5选购部 l 负责帮助项目组在不符合项整改中与供应商联系,并刚好送样。 4术语与定义 项目类别 定义 举例 全新项目 依据市场信息、企业发展战略和技术发展趋势等因素,确定开发的全新产品。 1、原型机的开发 2、同产品族的首款产品开发 改型项目 依据市场改变,在成熟产品基础上进行二次开发的产品。 1、换压缩机 2、局部换外观(包括换面板、换显示面板等) 3、电机、风叶、电控等重要零部件的更换或新厂家确认 4、出口变电源 5、降成本开发包括局部新设计、零件换材料、零部件增减等 6、压缩机匹配储备 探讨项目 指针对某个问题或某项新技术而绽开的一系列探讨工作,它主要以解决问题和开发新技术为目的。 1、新技术运用 2、专题整改 5内容 5.1评审委员会组成 组成 主 任 ----技术副总经理; 副主任 ----技术总监、技术中心主任; 委 员 ----设计开发部、技术工艺部、制造部、品管部、选购部的正/副部长; 其他成员----工艺设计课长、测试课长、总装课长、设计四课课长及相关工程师。 职责评价项目各阶段成果与设计输入的符合性,评价设计文件的精确性,评价项目的先进性。同时评价结构、性能方面存在的详细问题、整改措施和整改结果。 5.2 评审通过与不通过的大原则 a、电器平安不合格的不能通过评审; b、实测性能数据未达到内控要求的不能通过评审; c、其它不合格项能否通过评审,需评审会确定。 5.3 试制、试产过程中各部门发觉的不符合项,由发觉部门各自整理汇总成规范的“不符合项汇总表”,经部门领导审核后发至开发部,再由项目小组进行最终汇总;提交评审时项目组须同时提交最终汇总的“不符合项汇总表”和各部门的单项“不符合项汇总表”,目的是确保评审时得到完全的不符合信息,从而尽可能削减评审风险。 5.4项目小组在进行问题整改时应依据最终汇总的不符合项汇总表开展整改,并保持相关整改记录,确保试制、试产过程中各部门提出的全部不符合项都得到关闭(不须要整改或没有实力整改的相关问题都必需在整改措施栏里予以注明)。 5.5开发部进行预评审时,主要评审项目为各问题点是否全部关闭、文件资料是否齐全;假如不能完整供应开发最终汇总的“不符合项汇总表”和各部门单项“不符合项汇总表”的项目,不予评审。 5.6参与评审包括会议评审与文件评审的人员应对资料的完整性进行审查,不能供应完整资料的不予评审。 5.7试制、试产评审结论要明确是否通过评审,评审结论为“通过”的评审报告就是产品开发进入下一阶段的指令。 6全新项目评审验证工作有以下几个阶段 方案设计评审 样机试制评审 小批试制评审 中批试产鉴定 6.1全新项目方案设计评审流程 序号 流程/步骤 主要执行内容 执行单位 1 打算1 完成编制新产品设计任务书、方案设计说明书、产品设计失效模式及影响分析1;完成相关定性设计和基础试验 项目组 2 打算2 完成编制新产品加工装配工艺性分析说明 技术工艺部 3 打算3 完成编制测试评价方案和方案样机的检查和测试 品管部 4 评审申请 填写方案设计评审申请表 项目组 5 资料审查 审查新产品设计任务书、方案设计说明书、产品设计失效模式及影响分析1、测试评价方案、测试综合报告、新产品加工、装配工艺性评分析说明 设计三课 6 组织评审会 确定会议的时间、地点、参与部门及人员,并按期组织评审会议 设计三课 7 项目讲解1 项目成员分别就各专业方案介绍,介绍同时产品设计失效模式及影响分析 项目组 8 项目讲解2 讲解测试评价方案,讲解测试综合报告并说明样机性能是否达到预期目标。 品管部 9 提出建议 提出售后服务的建议 售后服务 10 评价项目 项目在技术方面的可操作性和参与市场竞争的实力 评审委员会 11 评审结论 确定是否进入样机试制阶段 评审委员会 1 编制评审报告 编制方案评审报告,交技术副总批准后发布 项目组 6.2全新项目样机试制评审流程 序号 流程/步骤 主要执行内容 执行单位 1 打算1 完成技术参数的确定、绘制图纸、编制明细表等技术文件;同时完成样机试制。 项目组 2 打算2 依据测试评价方案完成试制样机检查和测试 品管部 3 打算3 项目组进行内部总结,编制样机试制不符合项汇总表样机试制不符合项整改确认表产品设计失效模式及影响分析2样机阶段小结报告 项目组 4 评审申请 填写样机试制评审申请表 项目组 5 资料审查 审查样机试制测试综合报告样机试制不符合项整改确认表产品设计失效模式及影响分析2样机阶段总结报告 设计三课 6 组织评审会 确定会议时间、地点、参与部门及人员,并按期组织 设计三课 7 项目讲解1 讲解样机阶段小结报告样机试制不符合项整改确认表产品设计失效模式及影响分析2,介绍图纸、明细表的完成状况以及外协件的送样确认状况。 项目组 项目讲解2 介绍工装打算、工艺文件编制的状况 技术工艺部 8 项目讲解3 讲解样机测试状况,必要时需供应长期运行报告。 品管部 9 项目审查 对样机试制不符合项整改确认表进行逐项审查,查看不符合项目整改状况及问题遗留点,判定哪些问题遗留点可不用处理,同时判定哪些问题遗留点必需处理并确定完成时间。 评审委员会 10 评价项目 综合评价产品性能与国家标准、企业标准、设计任务书的符合性 评审委员会 11 评审结论 确定是否可进入下一阶段(小批试制阶段) 评审委员会 12 编制评审报告 编制样机试制评审报告,交技术副总批准后发布 项目组 13 遗留问题关闭 样机试制评审遗留问题关闭,编制样机试制评审遗留问题关闭表 项目组 6.3全新项目小批试制评审流程 序号 流程/步骤 主要执行内容 执行单位 1 打算1 小批试制不符合项汇总表小批试制不符合项整改确认表小批试制测试综合报告