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危险源辨识及风险评价文字叙述及表格

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危险源辨识及风险评价文字叙述及表格

危险源辨识及风险控制 1 目的 识别工程部活动、产品、效劳或运行条件中的影响环保和职业健康平安的危险因素,评价危险、风险因素,并确定、更新重大危险因素、重大隐患、重大危险源,以对其进行管理和控制,实现事前预防,到达消减灾害、控制风险,对风险实施风险管理的目的。 2 范围 工程部所有活动、产品、效劳、区域或运行条件中风险因素、重大隐患、重大危险源的识别、评价、更新、管理。 3 职责 3.1管理者代表负责重大风险因素、重大隐患、重大危险源管理方案的实施和治理方案的批准。 3.2各部门配合安质部识别本部门的风险因素,并负责制订本部门重要风险因素的控制管理方案。 3.3安质部负责组织对风险因素的评审活动,进行综合评价,确定重大风险因素,并负责组织相关部门对重要风险因素的控制管理方案进行评审。 3.4安质部负责组织相关部门识别工程部内的重大隐患,接收上级主管部门提出的重大隐患通知,并建立档案,制定隐患治理方案。 3.5安质部负责组织相关部门识别工程部内的重大危险源,建立档案,进行定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施。 4 程序 4.1成立危险源辨识和评价组织 成立领导小组,工程经理为组长,总工和副经理为副组长,各部门负责人为副组长。 领导小组设在安质部。 在体系建立之前,工程部应进行初始状态评审,以了解工程部的环保和职业健康平安风险的现状。评审的主要内容有 1〕相关法律、法规及其他应遵守的要求; 2〕识别工程部活动、产品、效劳或运行条件中的环保和职业健康平安风险。 3〕对工程部有关环保和职业健康平安管理惯例、制度的调查。 4〕对以往事件、事故和紧急状态调查的资料进行评估。、 4.3.1工程部的环保和职业健康平安管理体系建立之初进行初始状态评审时; 4.3.2以工程部的全体部门和活动为对象,常规活动每年6月份在设定目标、指标前进行;非常规活动开始之前。 4.3.3在相关法律、法规变更,操作变化或工艺改变、新建,改建、扩建、技改工程,有因事故、事件或其它来源的新认识,组织机构发生大的调整,,以及相关方的要求等情况下发生变化时,可适时进行风险因素的评价。 4.4.1风险因素识别顺序为 1 部门 2 生产现场 3 生产现场平面布局 4 生产工艺过程 5 生产设备、装置 6 有害作业部位粉尘、毒物、噪音、振动、上下温 7 各项制度女工劳动保护、体力劳动强度等 8 生活设施和应急 9 外出工作人员和外来工作人员 4.4.2在识别危险源时应考虑以下内容 1〕国家法律、法规明确规定的特殊作业工种、特殊行业工种; 2〕国家法律、法规明确规定的危险设备、设施; 3〕具有接触有毒、有害物质的作业活动和情况; 4〕具有易燃、易爆特性的作业活动和情况; 5〕具有职业性健康伤害、损害的作业活动和情况; 6〕曾经发生或行业内经常发生事故的作业活动和情况; 7〕自己认为单独进行时需要评估的活动和情况。 在对风险因素进行识别时应充分考虑因素的正常、异常、紧急的三种状态以及过去、现在、将来三种时态。 4.4.3危险源辨识采用LEC方法进行,由安质部组织实施,将辨识结果汇总在危险源识别评价表,并报管理者代表审核,批准。 4.5.1对已选择确定危险源根据本工程部的特点将事故分为以下的类别 〔1〕火灾、爆炸;〔2〕化学品泄漏;〔3〕高处坠落;〔4〕物体打击;〔5〕触电;〔6〕机械伤害;〔7〕车辆伤害;〔8〕化学灼伤;〔9〕中暑;〔10〕中毒和窒息。 4.5.2风险评价的方法采用作业条件危险性评价法〔LEC法〕,定量计算每一种危险源所带来的风险 D L * E * C 4.5.3风险评价准那么 式中D----风险值 L----发生事故的可能性大小。事故发生的可能性大小,当用概率来表示时,绝对不可能发生的事故概率为0;而必然发生的事故概率为1。然而,从系统平安角度考察,绝对不发生的事故是不可能的,所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.1,而必然要发生的事故的分数定为10,介于这两种情况之间的情况指定为假设干中间值,如表一所示。 E----暴露于危险环境的频繁程度。人员出现在危险环境中的时间越多,那么危险性越大。规定连续出现在危险环境的情况定为10,而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5。介于两者之间的各种情况规定假设干个中间值,如表二所示。 C----发生事故产生的后果。事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大,所以规定分数值为1~100,把需要救护的轻微伤害或较小财产损失的分数规定为1,把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100,其他情况的数值均为1与100之间,如表三所示。 表一 事故发生的可能性〔L〕判断准那么 分数值 事故发生的可能性 10 完全可以预料 6 相当可能 3 可能,但不经常 1 可能性小,完全意外 很不可能,可以设想 极不可能 实际不可能 表二 暴露于危险环境的频繁程度〔E〕判断准那么 分数值 频繁程度 10 连续暴露 6 每天工作时间内暴露 3 每周一次,或偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年几次暴露 非常罕见地暴露 表三 发生事故产生的后果C判断准那么 分数值 后果 100 大灾难,许多人死亡 40 灾难,数人死亡 15 非常严重,一人死亡 7 严重,重伤 3 重大,致残 1 引人注目,不利于根本的健康平安要求 4.5.按风险值D可能性L频率E严重性C,计算出是否属于可接受风险。如果是可接受风险,可以维持原有的管理。如果是不可接受风险,那么应提出改良方案,用硬件方面的措施、软件方面的措施,或者说工程措施、技术措施、管理措施等对风险实施控制,使之到达可接受的程度。表四内容 表四 风险等级划分〔D〕判断准那么 D值 风险程度 风险等级 720 极度危险,不能继续作业 5级 500~720 高度危险,需立即整改 4级 400~500 显著危险,需要整改 3级 100~400 一般危险,需要注意 2级 100 稍有危险,可以接受 1级 4.5.5重大风险因素的判定及记录 1〕对违反相关法律、法规和其他要求的直接判断确定为重大风险因素。 2〕D≥400判断确定为重大风险因素。 将确定为重大风险因素的,记录于重大风险及控制措施清单中。 4.6控制措施 评价小组应根据风险评价的结果及经营运行情况等,确定优先控制的顺序,采取措施消减风险,将风险控制在可以控制的程度,预防事故的发生。在选择风险控制措施时,应考虑 1〕控制措施的可行性和可靠性; 2〕控制措施的先进性和平安性; 3〕控制措施的经济合理性及企业的经营运行情况; 4〕可靠的技术保证和效劳。 选择的控制措施应包括 1〕工程技术措施,实现本质平安; 2〕管理措施,标准平安管理; 3〕教育措施,提高从业人员的操作技能和平安意识;

注意事项

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